您好,不能,這個更正不了

以前兩個財務個稅申報不是同一臺電腦申報的,現(xiàn)在我點進去更正往年數(shù)據(jù)為零,請問我要怎么進行更正?
個人所得稅征期內,申報成功并且扣稅了想去另外一臺電腦申報怎樣才可以,我在之前那臺電腦,不能發(fā)送報表上面申報表更正,但是在另外一天電腦上還是不行
老師,我之前在別的電腦上開的票,現(xiàn)在在另外一臺電腦上想報稅,這個怎么在新的電腦上把開票信息更新過來
老師好,請問我7月去稅務大廳補報了5月個人所得稅,怎么在客戶端更正,我點進去5月,申報失敗老師這種3月不是在這臺電腦上申報的要怎么更正?
老師,我想問下,之前個稅在另外一臺電腦申報的,那臺電腦重裝系統(tǒng)了?,F(xiàn)在需要更改申報,目前這臺電腦也更正不了,沒有發(fā)生扣稅,能不能全部作廢重新申報。
老師,我們公司員工去客戶現(xiàn)場調試設備發(fā)生的差旅費,老板讓費用算給客戶,但是我們跟客戶沒有合同,就上門服務下,這個我可以做份技術服務合同嗎
老師好,對方賣給我們的商品有質量問題,對方退了我們部分罰款,我們已經銷售出去了 成本也結轉了,是不是 做 借 銀行 貸 主營業(yè)務成本?
老師,按次申報的印花稅,今天17號申報會遲嗎?平常都是15號前申報
染費計入生產成本還是制造費用
老師您好。我司是小型微利企業(yè),使用小企業(yè)會計準則,5月有補繳2022—2024年印花稅16353.34元,是直接記當期損益營業(yè)稅金及附加嗎
老師,你好,請問一下,我們公司出口退稅,報關單是B公司,但是客戶付款是A公司,客戶指定要求我們送到B公司。請問這樣會影響退稅嗎
24—25年累計做了采購原材料暫估500萬沒開票,如果這筆數(shù)不開票騎。情況怎么紅沖,或者是沖掉應收可以嗎?
開的設備安裝與修理,修理的理寫錯了,這個發(fā)票能用嗎?
工傷報銷,其中醫(yī)療統(tǒng)籌支付的款要報銷給員工嗎
未報關樣品收匯出口,進項有專票,請問從進到銷再到收匯,再到匯算清繳怎么做會計分錄,謝謝