你好,3萬乘,以3%稅率表可以參考這個(gè)。
#提問#收到一個(gè)含13%稅率的5000萬發(fā)票,又開出一個(gè)含3%稅率的5000萬發(fā)票,那是不是計(jì)入收入4854萬,計(jì)入成本4424萬,是不是營利430萬,這部分需要交企業(yè)所得?
老師好全年收入超過了6萬的部分的稅率表發(fā)下 收入是90000-60000=3萬 這3萬需要交多少個(gè)稅
老師 21年的利潤,比如達(dá)到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計(jì)算
22年全年,個(gè)人代開6萬交了20%個(gè)稅,然后正常工資收入3萬元。只有6萬免征額對(duì)不,然后我已經(jīng)按6萬預(yù)繳了20%,,,這種情況肯定退不了原20%的全額對(duì)不?那么是不是(6+3-6)=按3萬繳稅,這個(gè)繳稅是自動(dòng)抵扣預(yù)繳的嗎?還是說全部工資已經(jīng)超6萬了,預(yù)繳的20%不退了,另外3萬繳稅
老師,你好,我公司是個(gè)體工商戶,23年全年的開票收入是250萬,請(qǐng)問要交多少的經(jīng)營所得稅???200萬以下部分是可以減半征收的,但超過的50萬萬按多少稅率來交?。?/p>
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
好的謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師 現(xiàn)在過去6.30號(hào)了 個(gè)稅申訴還能撤銷嗎
你好,申訴還是可以的。
老師是撤銷申訴
撤銷的得需要看一下,稅務(wù)局已經(jīng)處理了嗎?如果沒有處理的可以。
老師咋看稅務(wù)局處理嗎 是問稅管員嗎
的個(gè)稅APP里面可以看到,是不是已經(jīng)處理。
老師給我說下 在哪能看到的具體位置 謝謝老師
老師是在這里查,看看稅務(wù)局是不是已經(jīng)處理了啊
你在這里已經(jīng)看到了,稅務(wù)局已經(jīng)處理了。
如果還有異議的話,可以讓個(gè)人去稅務(wù)局那邊兒寫情況說明,或者是你單位寫情況說明。
老師情況說明咋寫 這個(gè)人有公司 俺公司也給他發(fā)工資了 但是他公司的會(huì)計(jì)不知道
不對(duì),這個(gè)申訴應(yīng)該是他個(gè)人自己在個(gè)稅APP里面申訴的。
現(xiàn)在稅務(wù)局找你們了嗎?
稅務(wù)局給我們公司打電話了 自己申訴的是嗎
你好是的,這個(gè)是自己申訴的。不可能,是他企業(yè)給他申訴,他企業(yè)沒有他的個(gè)稅APP。