您好,這個(gè)的話是你們是核定嗎
請(qǐng)問老師:對(duì)于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實(shí)際怎么計(jì)算:“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計(jì)處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個(gè)例,我應(yīng)納稅所得額是147萬,員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計(jì)算過程是怎樣的?
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對(duì)超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
老師你好, 請(qǐng)問,經(jīng)營所得不超過100萬部分可以減半征收,比如我是個(gè)體工商戶,今年應(yīng)納稅所得稅是300萬,那么相當(dāng)于200萬全額繳納個(gè)稅,100萬只需要按照50萬減半繳納就可以了么?具體列式咋樣的?
老師,個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收個(gè)人所得稅,那么超過200萬元的部分怎么計(jì)算呢?納稅人吳某經(jīng)營個(gè)體工商戶 D,年應(yīng)納稅所得額為2400000 元(適用稅率35%,速算扣除數(shù) 65500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額 6000 元,吳某該減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750 元。那么,剩下的40萬元按照30%還是35%的稅率計(jì)算呢?實(shí)際應(yīng)納稅額是多少呢?
老師,你好,我公司是個(gè)體工商戶,23年全年的開票收入是250萬,請(qǐng)問要交多少的經(jīng)營所得稅?。?00萬以下部分是可以減半征收的,但超過的50萬萬按多少稅率來交???
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
不是核定
能不能給我個(gè)計(jì)算公式啊
因?yàn)?00萬是減半征收, 50萬不是減半,所以有點(diǎn)暈
還有,我申報(bào)的時(shí)候要怎樣填寫收入???
注意查收,給你發(fā)過去了
是不是就按實(shí)際收入的250萬調(diào)整,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)交的稅?
應(yīng)該不會(huì)自動(dòng)計(jì)算
好的,謝謝
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