你好,不含稅的金額是6萬嗎?如果是的話3?6*80%-6)萬*3% 按照這個來繳納的 多交的那一部分退回。

1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計利潤600萬元,已預(yù)繳所得稅150萬元。經(jīng)會計師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)其間費用中廣告費825萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費15萬元;(3)研究開發(fā)費用20萬元;(4)為在建廠房專門借款發(fā)生的利息支出20萬元計入財務(wù)費用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈6萬元);(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元;(7)支出職工福利費23萬元;(8)職工教育經(jīng)費6萬元;(9)國債利息收入12萬元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤總額是怎么算,那個會計利潤是利潤總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計算過程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個人所得稅是2.08元,在另一個公司工資是20020元,這種情況個人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個人所得稅,這種情況就不用補稅了是吧就是免稅申報是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因為已經(jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補交個人所得稅呢
老師您好,同事辦了個個體戶資質(zhì),每月由會計公司報經(jīng)營報表,好像是已經(jīng)扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個稅平臺申報工資,今天她下載所得稅APP個人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個需要補繳2900呢?
對方是68歲人員,我們用他的知識版權(quán),對方去稅局給我們代開了發(fā)票,現(xiàn)在需要代扣代繳個稅。在個稅系統(tǒng)上申報的話,就得先交稅,然后明年再匯算清繳退稅 ?對方年收入預(yù)估就這5萬,不到6萬元免征額
22年全年,個人代開6萬交了20%個稅,然后正常工資收入3萬元。只有6萬免征額對不,然后我已經(jīng)按6萬預(yù)繳了20%,,,這種情況肯定退不了原20%的全額對不?那么是不是(6+3-6)=按3萬繳稅,這個繳稅是自動抵扣預(yù)繳的嗎?還是說全部工資已經(jīng)超6萬了,預(yù)繳的20%不退了,另外3萬繳稅
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
老師,是退個人卡對嗎?不可以退公司對公吧
你好,對的,是的,是這么做的。
老師,這個20%是以不含稅收入額的20%交嗎。
對的,是的,是這么做的