你好? ?這些煙酒主要是拿來干嘛的。? 你們酒店也會銷售這些貨物的; 你們用于什么地方才能判斷科目的??

老師你好我想問幾個問題 1法人往公戶轉(zhuǎn)錢怎么做賬,法人從公戶提錢怎么做賬比較合理,我現(xiàn)在基本都做庫存現(xiàn)金和銀行存款,還可以怎么做合理 2公戶進(jìn)錢不是對方公司網(wǎng)進(jìn)轉(zhuǎn),是個人往里面轉(zhuǎn),而且還不是一個人轉(zhuǎn),這個怎么做賬 3福利費和業(yè)務(wù)招待費有些多,年底不得調(diào)增么,那些除了做福利費,業(yè)務(wù)招待,還可以做什么呀!
酒店購買大額煙酒款,怎么做賬可以合理規(guī)避稅務(wù),不是很想都做到業(yè)務(wù)招待費,可以做成 成本嗎?
請問,企業(yè)購買大額煙酒款,怎么做賬可以合理規(guī)避稅務(wù),不想都做到業(yè)務(wù)招待費
老師,您好,我是自己開了一家酒店,提供住宿服務(wù)和零售商品,因為規(guī)模不大,開票,報稅,做賬,我就自己做了,我酒店里的商品和周轉(zhuǎn)的低值易耗品,都是在一購進(jìn)就進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本,因為我不存在盤庫的事項,我想問下老師,這樣操作可不可以啊
小規(guī)模醫(yī)藥公司,成本價入庫,購進(jìn)發(fā)票也是成本價開,銷售價賣醫(yī)院,中間很大一塊差價,是業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的兌付醫(yī)生銷售費用,但是業(yè)務(wù)員無發(fā)票可報銷,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本小,利潤大,稅費高,怎么合理做賬避稅
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導(dǎo)不錯呢?
我們酒店的營業(yè)執(zhí)照上沒有銷售煙卷,但實際上有部分煙酒是放在餐廳前臺銷售的,也有作為福利給管理層員工的,也有老板送人的
?你好 那就是 計入庫存商品去。 然后 領(lǐng)用看用途計入招待費 、福利費 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行 。去增加范圍??
現(xiàn)在就是不想去給他增加范圍,因為非常麻煩,還要換營業(yè)執(zhí)照。我可以直接用發(fā)票計入餐廳成本嗎?如果計入招待費或福利費,如何繳納個稅?是不是要交個稅呢?
?你好 那你 不增加范圍 ; 你這樣銷售出去做其他業(yè)務(wù)收入 ;到時查到你們會罰款的 ;? ? ?到時自然人客戶端 報? 員工工資薪金個稅一起來報。 招待費這塊你到時看報 偶然所得稅來報??
購進(jìn)的煙酒,銷售的時候客人消費的煙酒都在餐費中了,開票是餐費,這樣煙酒的銷項如何核算?也就是說,招待費和福利費都是要報個稅的是嗎?那我之前沒有計提過,這次是收到發(fā)票,后來做帳的,我是在本月一次性申報嗎?
?你好 1. 這個是煙酒要單獨來核算的這個是貨物了? ? ?2 是的 送客戶或者送個人員工都應(yīng)該做? ?報個稅的;? ? 你以后記得報個稅 做賬就行了。? ?