您好,獲獎人員是企業(yè)內部還是外部?
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時被全額調增呢)
《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。 據此,企業(yè)本年度實際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費用支出,會計上已確認的成本、費用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結束前未取得發(fā)票的,應作納稅調增處理,待取得發(fā)票時,應在該項成本、費用實際發(fā)生的年度可追溯納稅調減處理。 公司沒有收入,屬于虧損狀態(tài),無票支出部分匯算清繳調增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學會自己報稅處理各種問題
美發(fā)公司的美發(fā)設計費 服務費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產的
申報個稅的金額是不是要在應付職工薪酬當月發(fā)放的工資一致?
我在做當月人員工資發(fā)放明細,有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細中其他人的工資為應發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細對不上
公司進飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進票只有飼料,銷票只有牛糞,結轉成本時如何賬務處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進項,但是限額是已銷售額為基礎,是不是退多了?
老師您好,審計的決策一貫性指的啥
支付給企業(yè)參加比賽的企業(yè),可能是已合作企業(yè),或者未來合作的企業(yè),獎金金額有點大,最高可能有10w,怎么做處理才能是節(jié)稅呢
您好,這個既然到個人名下就得申報個人所得稅,就看以什么名義申報,得具體分析
不是個人啊老師,是給獲獎企業(yè)的,怎樣支出這筆獎金才能讓他不在匯算清繳時被提出來調增啊
您好,支付給企業(yè)的名義是什么?獲獎?獎金是否具備公允性?
您好,是的,大概率會按贊助費處理
我司舉辦的問答比賽,獎勵前20名,問答內容與我司。經營業(yè)務相關,參與企業(yè)可能是已合作對象或者可能合作對象
您好,那您可以考慮業(yè)務宣傳費
但金額比較大哦,一等獎10w,連同其他獎項合計預算20w ,這樣的獎金支出,如果直接轉賬給獲獎企業(yè),只有收據,沒有發(fā)票哦,怎樣的稅務處理能更好的節(jié)稅
您好,首先獎勵給企業(yè)的情況很少,且沒發(fā)票,大概率是納稅調整。不如后期用交易金額調整
請問什么是“后期用交易金額調整”,能具體點嗎?不太明白
您好,就是通過調整交易金額來做您獎金的處理
是指減少獎金嗎?但不管減多少,如果是作為營業(yè)外。支出 那還是。全額計征所得稅,如果是業(yè)務招待費。或者銷售費用,可能還能稅前抵扣一點
您好,沒有合理理由,沒發(fā)票不能扣除
您好,是獎金計入交易金額
老師,請問是什么交易金額?是指我司與合作企業(yè)的交易金額嗎?那假如短期內我們都沒有合作呢?那不就沒有交易金額了嗎?那怎么支付獎金?總不能拖。太久吧
您好,是的,后期交易金額
您好,不合作,那您按無票支出處理
那老師的意思是以什么科目記錄這筆無票支出?怎樣處理最節(jié)稅
您好,可以考慮贊助費科目,匯算清繳納稅調整
如果用贊助費形式,那是年末全額調增嗎?
您好,是的,年末需要全額納稅調整