您好,獲獎(jiǎng)人員是企業(yè)內(nèi)部還是外部?

企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話(huà)可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話(huà)可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營(yíng)業(yè)外支出,但這樣的話(huà)可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時(shí)被全額調(diào)增呢)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒(méi)有收入,屬于虧損狀態(tài),無(wú)票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇


支付給企業(yè)參加比賽的企業(yè),可能是已合作企業(yè),或者未來(lái)合作的企業(yè),獎(jiǎng)金金額有點(diǎn)大,最高可能有10w,怎么做處理才能是節(jié)稅呢
您好,這個(gè)既然到個(gè)人名下就得申報(bào)個(gè)人所得稅,就看以什么名義申報(bào),得具體分析
不是個(gè)人啊老師,是給獲獎(jiǎng)企業(yè)的,怎樣支出這筆獎(jiǎng)金才能讓他不在匯算清繳時(shí)被提出來(lái)調(diào)增啊
您好,支付給企業(yè)的名義是什么?獲獎(jiǎng)?獎(jiǎng)金是否具備公允性?
您好,是的,大概率會(huì)按贊助費(fèi)處理
我司舉辦的問(wèn)答比賽,獎(jiǎng)勵(lì)前20名,問(wèn)答內(nèi)容與我司。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān),參與企業(yè)可能是已合作對(duì)象或者可能合作對(duì)象
您好,那您可以考慮業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
但金額比較大哦,一等獎(jiǎng)10w,連同其他獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)預(yù)算20w ,這樣的獎(jiǎng)金支出,如果直接轉(zhuǎn)賬給獲獎(jiǎng)企業(yè),只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票哦,怎樣的稅務(wù)處理能更好的節(jié)稅
您好,首先獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)的情況很少,且沒(méi)發(fā)票,大概率是納稅調(diào)整。不如后期用交易金額調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)什么是“后期用交易金額調(diào)整”,能具體點(diǎn)嗎?不太明白
您好,就是通過(guò)調(diào)整交易金額來(lái)做您獎(jiǎng)金的處理
是指減少獎(jiǎng)金嗎?但不管減多少,如果是作為營(yíng)業(yè)外。支出 那還是。全額計(jì)征所得稅,如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?;蛘咪N(xiāo)售費(fèi)用,可能還能稅前抵扣一點(diǎn)
您好,沒(méi)有合理理由,沒(méi)發(fā)票不能扣除
您好,是獎(jiǎng)金計(jì)入交易金額
老師,請(qǐng)問(wèn)是什么交易金額?是指我司與合作企業(yè)的交易金額嗎?那假如短期內(nèi)我們都沒(méi)有合作呢?那不就沒(méi)有交易金額了嗎?那怎么支付獎(jiǎng)金?總不能拖。太久吧
您好,是的,后期交易金額
您好,不合作,那您按無(wú)票支出處理
那老師的意思是以什么科目記錄這筆無(wú)票支出?怎樣處理最節(jié)稅
您好,可以考慮贊助費(fèi)科目,匯算清繳納稅調(diào)整
如果用贊助費(fèi)形式,那是年末全額調(diào)增嗎?
您好,是的,年末需要全額納稅調(diào)整