同學,你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時被全額調增呢)
《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費用支出,會計上已確認的成本、費用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結束前未取得發(fā)票的,應作納稅調增處理,待取得發(fā)票時,應在該項成本、費用實際發(fā)生的年度可追溯納稅調減處理。 公司沒有收入,屬于虧損狀態(tài),無票支出部分匯算清繳調增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計么費用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進項發(fā)票尚未做賬,但進項稅額3月份已抵扣,7月對方申請紅字發(fā)票,發(fā)票要補做賬嗎?不補做賬,進項稅額如何做轉出?
個體工商戶,所得稅怎么計算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費用的工資要計提嗎
老師,請問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個點
老師,比如說每個月的10號發(fā)前一個月的工資,但是這個員工就做到前一個月底離職了,那那個報個稅的時候要10號才發(fā)工資報個稅,那這個人是在報完上個月的工資個稅時才在個稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個月初就把這個人改成非正常狀態(tài)了
可是首先我司舉辦比賽支付獎金是對企業(yè),不是對個人,獲獎企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎金,最高獎勵有10w,做業(yè)務招待費的話可能會因為收入不足全額調增,有什么辦法能夠讓這筆支出費用化呢
同學,你好 公司支付比賽得獎,此獎屬與生產(chǎn)經(jīng)營無關費用支出,應該是計入業(yè)務外支出
但我的比賽內(nèi)容是和我的銷售業(yè)務相關的,而且參與的企業(yè)也有部分是現(xiàn)有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務相關吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務外支出,那企業(yè)所得稅部分會怎么處理這部分支出?足額計征按25%所得稅嗎?
同學,你好 不是的,這是無關的,最主要是沒有發(fā)票進來 你這個情況只能計入營業(yè)外支出
那營業(yè)外支出是怎么計算企業(yè)所得稅?足額計征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎金不作為營業(yè)外支出?
同學,你好 匯算清繳的時候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法
沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎勵就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調增就要交2.5w的企業(yè)所得稅
同學,你好 買禮品,那你需要對應的發(fā)票,可以做到業(yè)務招待費,但是超過限額還是需要調整
除了買禮品(拿相應發(fā)票入業(yè)務招待費外),有沒有其他節(jié)稅方式
同學,你好 如果你能讓獲獎的企業(yè),給你開具服務費發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務費
那就等于讓獲獎企業(yè)開收入發(fā)票哦 當收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個意思吧
同學,你好 嗯嗯,是的