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企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點稅呢

2021-06-27 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-27 21:14

同學(xué),你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:16

可是首先我司舉辦比賽支付獎金是對企業(yè),不是對個人,獲獎企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎金,最高獎勵有10w,做業(yè)務(wù)招待費的話可能會因為收入不足全額調(diào)增,有什么辦法能夠讓這筆支出費用化呢

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:22

同學(xué),你好 公司支付比賽得獎,此獎屬與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)費用支出,應(yīng)該是計入業(yè)務(wù)外支出

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:25

但我的比賽內(nèi)容是和我的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的,而且參與的企業(yè)也有部分是現(xiàn)有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務(wù)相關(guān)吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務(wù)外支出,那企業(yè)所得稅部分會怎么處理這部分支出?足額計征按25%所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:26

同學(xué),你好 不是的,這是無關(guān)的,最主要是沒有發(fā)票進(jìn)來 你這個情況只能計入營業(yè)外支出

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:28

那營業(yè)外支出是怎么計算企業(yè)所得稅?足額計征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎金不作為營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:29

同學(xué),你好 匯算清繳的時候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:59

沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎勵就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調(diào)增就要交2.5w的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:04

同學(xué),你好 買禮品,那你需要對應(yīng)的發(fā)票,可以做到業(yè)務(wù)招待費,但是超過限額還是需要調(diào)整

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 22:08

除了買禮品(拿相應(yīng)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費外),有沒有其他節(jié)稅方式

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:09

同學(xué),你好 如果你能讓獲獎的企業(yè),給你開具服務(wù)費發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務(wù)費

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 22:11

那就等于讓獲獎企業(yè)開收入發(fā)票哦 當(dāng)收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:37

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅
2021-06-27
您好,獲獎人員是企業(yè)內(nèi)部還是外部?
2021-06-27
同學(xué)你好 得有發(fā)票才可以稅前扣除的
2021-06-28
成本核算方法的問題 僅按稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票金額算 2022 年成本和費用有問題,因為可能包含不應(yīng)計入當(dāng)年的發(fā)票。不匹配銀行支付金額也不行,可能存在虛開發(fā)票等情況,銀行支付金額是重要參考但非絕對標(biāo)準(zhǔn)。 更好的辦法 梳理主要成本項目,用采購記錄等核對。 若成本率穩(wěn)定,可用成本率倒推法估算調(diào)整金額,再核對主要成本。 抽樣核對發(fā)票和業(yè)務(wù)實質(zhì),重點關(guān)注金額大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的。 利用財務(wù)軟件和工具篩選發(fā)票后人工核對。
2024-12-24
你好,要根據(jù)你調(diào)增之后的稅務(wù)利潤判斷,如果調(diào)增之后還是虧損的,那么不需要繳納企業(yè)所得稅
2021-10-26
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