你好 買來銷售的嗎?

老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,買了一筆庫(kù)存商品,只支付了預(yù)付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 銀行存款是嗎?
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稻草借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款可以嗎
老師好!小規(guī)模納稅人:向供應(yīng)商購(gòu)買產(chǎn)品10000元,收到增值稅專用發(fā)票,不抵進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品10000元,貸:應(yīng)付賬款--A供應(yīng)商,是這樣嗎?全部金額進(jìn)入庫(kù)存商品?
老師,小規(guī)模納稅人普票,進(jìn)貨 如果錢付了,沒給我開票,。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 商品入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 是這樣嗎?
老師,購(gòu)買庫(kù)存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我想問一下,對(duì)于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間早于收入確認(rèn)時(shí)間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實(shí)收資本用于裝修,成本票不夠,在報(bào)稅時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表里開了發(fā)票的進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報(bào)表,是因?yàn)?024年7月至9月未享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時(shí)候手動(dòng)把7到9月的累計(jì)填進(jìn)去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報(bào)表,會(huì)影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負(fù)數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了借,其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?
屬于個(gè)人消費(fèi)類目的商品,企業(yè)購(gòu)進(jìn)用于銷售,進(jìn)項(xiàng)可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個(gè)月計(jì)提了工資,公戶有買社保的,但是這個(gè)月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個(gè)月計(jì)提這比工資,這個(gè)月要怎么做呢,還有這個(gè)月還要繼續(xù)計(jì)提工資和社保嗎
老師:請(qǐng)教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國(guó)境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國(guó)境內(nèi)賣方(中國(guó)公司),收到貨款,但不出口報(bào)關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫(kù)存商品10000元小麥9個(gè)點(diǎn)的稅率確認(rèn)收入是多少?


如果是的話可以的。
是的,付出去怎么做呢
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
收到貨款呢
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。