是需要繳納的,你們已經(jīng)發(fā)生了購(gòu)銷業(yè)務(wù)。印花稅是合同雙方都要繳納。
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過(guò)建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過(guò)程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購(gòu)銷合同,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷合同我們是否需要繳納印花稅。
我公司是建筑施工單位,跟下面的材料商,供貨商簽訂的合同,需要交印花稅嗎
老師,建筑公司跟勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)施工合同要交印花稅嗎?
老師,建筑施工買材料,采購(gòu)跟供應(yīng)商簽訂買材料清單合同48萬(wàn),后面了60萬(wàn)材料,發(fā)票開(kāi)的60萬(wàn)元。后面這開(kāi)的12萬(wàn)需要補(bǔ)合同過(guò)來(lái)嗎?
我方是總包單位,除了和業(yè)主簽訂的合同要繳納印花稅,我方和其他分包單位 材料供應(yīng)商簽訂的合同,也需要繳納印花稅嘛?
老師 發(fā)票調(diào)額度是調(diào)多少,合同上就是多少嗎?比如我調(diào)150,合同可能沒(méi)有這么多。
小規(guī)模,成本票,可以不寫稅金不,直接分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款可以這樣嘛
老師第一次申報(bào)印花稅,還需要稅源采集嗎?
老師自然人扣繳端重新下載安轉(zhuǎn)會(huì)對(duì)里面的數(shù)據(jù)有影響嗎?問(wèn)什么我找不到之前報(bào)送的員工了
老師好,a公司4月份開(kāi)給b公司一張銷售二手車的發(fā)票,然后又去二手車交易市場(chǎng)開(kāi)了一張銷售二手車統(tǒng)一發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在5月份a銷項(xiàng)票有兩張,b公司進(jìn)項(xiàng)票有兩張,這個(gè)該怎么處理呢?a公司票開(kāi)給b公司以后,二手車交易市場(chǎng)才給過(guò)戶,過(guò)戶的時(shí)候就會(huì)開(kāi)這個(gè)票
老師問(wèn)下城鎮(zhèn)土地使用稅里面的不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)是不是要填,而且要跟房產(chǎn)稅里面的一樣,因?yàn)榻裉焯鲆还P比對(duì)異常,說(shuō)我們沒(méi)有報(bào)土地使用稅
老師!現(xiàn)在個(gè)稅可以在電子稅務(wù)局里申報(bào)啦?
年收入不高于12萬(wàn),匯算補(bǔ)稅金額不高于400,需要補(bǔ)交稅嗎
老師,公司和個(gè)體戶的往來(lái)可以轉(zhuǎn)個(gè)體戶法人賬戶嗎?
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。