不需要補合同的,就是那個樣子了

你好老師咨詢一下建筑公司小規(guī)模納稅人,開票材料費的發(fā)票給對方,自己需不需要有采購發(fā)票才行 如果沒有是不是算需開發(fā)票 這個情況是這樣,跟對方公司簽了一個200萬的合同,工程服務(wù)發(fā)票開90%,材料費開10%
我公司想分配甲公司,甲公司負(fù)責(zé)安裝施工以及購進(jìn)材料,但是甲公司是從乙公司購進(jìn)材料款項,如60萬元(含稅),然后甲公司幫我們公司安裝以及出人工費用,直接開發(fā)票給我們公司,但是橡這種簽合同是不是,甲公司再根據(jù)乙的購進(jìn)材料60萬元在開發(fā)票給我們公司是不是不含稅的金額,然后給我們公司開發(fā)票的是再加上稅額,如稅額是1.8萬,那么價稅合計是61.8萬元,那請問我們公司是不是直接跟已公司購進(jìn)材料的話,這樣直接支付60萬元整就行了?不用通過甲公司開材料費用給我們的話,這樣可以減少一些稅?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了)可以這樣操作嗎
老師,建筑施工買材料,采購跟供應(yīng)商簽訂買材料清單合同48萬,后面了60萬材料,發(fā)票開的60萬元。后面這開的12萬需要補合同過來嗎?
你好,老師,印花稅新政以后,除了銷售開具發(fā)票繳納印花稅,跟供應(yīng)商簽訂的購買材料合同需要繳納印花稅嗎?
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
那我簽了30萬的合同,后面實際值履行了20萬的合同,我也不管嗎?
是的,不用管的哈,合同只是個參照