你好 總價=500*120=60000, 銷售折扣后總價=60000*0.95=57000 銷售折扣后含稅總價=57000*1.13=57000+7410=64410 1,總價法 ①確認收入 借:應收賬款64410 貸:主營業(yè)務收入57000、應交稅費-應交增值稅(銷)7410 ②提前付款 借:銀行存款63765.9、財務費用644.1 貸:應收賬款64410 ③退貨 借:財務費用-128.82 貸:銀行存款12753.18 貨:主營業(yè)務收入-11400、應交稅費-應交增值稅-1482
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進項稅金是10000,銷項稅金是9000,我在資產負責表,應交稅費這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進項稅金是10000,銷項稅金是9000,我在資產負責表,應交稅費這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺以什么確認收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個五萬汽車是21年9月買的,方式沒填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報稅突然就讓填這個表。意思是我從現在開始,都要填這個表,并且一點點調增么,從2025年9月調增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現在開始調增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???
請問老師,有沒有合適的庫存臺賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當于內銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
2,差額法 ①確認收入 借:應收賬款63765.9 貸:主營業(yè)務收入56430、應交稅費-應交增值稅7335.9 ②收款 借:銀行存款63765.9 貸:應收賬款63765.9 ③退貨 貸:銀行存款12753.18 貸:主營業(yè)務收入-11286、應交稅費-應交增值稅-1467.18