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老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
老師我問下出口貨物鋼管是0退稅率嗎 s 局說0退稅率讓補(bǔ)稅 0退稅率不可以免稅嗎必須視同內(nèi)銷嗎
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開國(guó)內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
您好,出口貨物退稅率是0視同內(nèi)銷要繳稅,開票稅率不一定是直接選13%,而是要看這貨物正常國(guó)內(nèi)銷售適用啥稅率,比如國(guó)內(nèi)正常賣按13%交稅的貨物(像一般機(jī)器設(shè)備)就選13%開票,國(guó)內(nèi)正常賣按9%交稅的貨物(像農(nóng)產(chǎn)品、圖書等)就選9%開票,不是所有都直接選13%。
那我出口貨物一直按未開票收入申報(bào)繳稅了,一直沒有開票。現(xiàn)在需要開票。是不是要沖紅之前的。還有是不是這個(gè)貨款一直沒有收到每個(gè)月需要根據(jù)月末匯率調(diào)整?那這樣子紅沖金額對(duì)不上
?您好,之前按未開票收入申報(bào)繳稅的,現(xiàn)在開票要先沖紅之前申報(bào)的未開票收入(負(fù)數(shù)申報(bào)),再按開票金額正數(shù)申報(bào);貨款沒收不用每月調(diào)匯率,申報(bào)和開票按出口當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,紅沖時(shí)按原申報(bào)匯率,金額對(duì)不上就按實(shí)際開票和沖紅情況分別用對(duì)應(yīng)匯率申報(bào),保證申報(bào)收入和稅費(fèi)與業(yè)務(wù)一致。