您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:銀行存款 11300 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1300 借:銀行存款? 339 (紅字) ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300(紅字) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)39(紅字)
老師你好,社保的分錄怎么寫?
一般納稅人的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)銳如何結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎
你好,我們租的機(jī)械加的柴油,油是咱們公司提供的,可以開專票吧
本月銷售A產(chǎn)品50件,未收款,到月末說(shuō)這單要贈(zèng)送的,那么我這筆需要做什么科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要做嗎
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來(lái)的?
電商平臺(tái)以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問(wèn),老師我在說(shuō)下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬(wàn)汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒(méi)折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒(méi)填過(guò),這季度開始填了???
第二部分的銀行存款為什么在借方
是紅字借方? 相當(dāng)于在貸方