同學(xué)你好 預(yù)繳所得稅(80-50)*25%
老師你好,我小規(guī)模納稅人2017年和2018年虧損1萬7千多,2019年虧損6萬多,我2020年一季度有盈利3萬多,那我現(xiàn)在在企業(yè)所得稅預(yù)繳報表彌補(bǔ)虧損那怎么填數(shù)據(jù)呢?請詳細(xì)指教
老師,例如19年底待彌補(bǔ)虧損是100萬,20年一季度盈利20萬,一季度報所得稅的時候,是直接補(bǔ)虧損就不用交了,還是先預(yù)繳這20萬盈利的所得稅
老師,你好,如果,2019年虧損50萬,2020年盈利80萬,在4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候交多少呢?
我公司有2019-2020年度有虧損100萬, 2021年盈利60萬,請問在第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅時,能不能先彌補(bǔ)2019-2020年的虧損,這親就不需要交企業(yè)所得稅
你好老師,我公司去年虧損100萬,今年盈利80萬,請問我這個季度所得稅按多少交?
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項分錄,24年抵扣了那個房租進(jìn)項稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對這個賬目有沒有做對,要怎么檢查
公司買房就要交房產(chǎn)稅嗎,從價和從租有什么區(qū)別
一季度收入20萬,成本165000其本費用15000,預(yù)繳500稅款 二季度累計收入30萬,累計扣除基本費用30000,想預(yù)繳去掉累稅后和減半后的稅款是600的,成本費用應(yīng)該是多少
如果發(fā)票是CIF價,開具的出口發(fā)票按什么價格
老師早上好,請問下關(guān)單上有個雜費9300人民幣,貨物金額20萬,單一窗口有個統(tǒng)計美元價匯總金額是20萬+9300換算成美元的金額,那我開票按什么金額開呢?