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老師您好,請(qǐng)問,我司預(yù)計(jì)今年年底盈利50萬(wàn),高新企業(yè),但要是匯算清繳以前年度虧損197萬(wàn),算下來(lái)還虧損147萬(wàn)。那我在申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候是需要先預(yù)交盈利的50萬(wàn)所得稅,然后匯算清繳在退回是嗎?

2025-11-06 12:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 12:13

你好不需要預(yù)交,先彌補(bǔ)虧損

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你好不需要預(yù)交,先彌補(bǔ)虧損
2025-11-06
你好,對(duì)的是的,匯算清交的時(shí)候需要退稅。
2021-11-01
對(duì)的,是在互算清繳的時(shí)候去申請(qǐng)退稅。
2021-12-08
同學(xué),你好 可以退的
2021-10-26
你好,沒問題,是可以這么做的
2023-12-19
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