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以前年度虧損100萬,2023年度盈利五萬,也預(yù)繳所得稅了,匯算清繳的時(shí)候是要退稅嗎,這種情況是不是季報(bào)是無需計(jì)提預(yù)繳所得稅啊

2024-03-22 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 10:13

是的,那個(gè)要退稅,無需計(jì)提

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快賬用戶1680 追問 2024-03-22 13:12

超過五年就不可以彌補(bǔ)了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:30

是的,第6年i就不能彌補(bǔ)當(dāng)年的虧損了

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快賬用戶1680 追問 2024-03-22 15:43

當(dāng)年已經(jīng)預(yù)繳稅款了,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)虧損怎么填寫啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:46

填寫下邊的已稅款

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是的,那個(gè)要退稅,無需計(jì)提
2024-03-22
你好不需要預(yù)交,先彌補(bǔ)虧損
2025-11-06
有盈利的時(shí)候,就需要在極度的時(shí)候計(jì)提所得稅
2022-04-13
同學(xué),你好 可以退的
2021-10-26
如果這部分成本屬于和生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的,實(shí)際發(fā)生的支出,但在支出當(dāng)期沒有收到發(fā)票可以暫估成本。其他情況比如單純?yōu)榱瞬唤欢惖脑?,是不可以這么操作的
2025-07-22
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