是的,那個(gè)要退稅,無需計(jì)提

老師,例如19年底待彌補(bǔ)虧損是100萬,20年一季度盈利20萬,一季度報(bào)所得稅的時(shí)候,是直接補(bǔ)虧損就不用交了,還是先預(yù)繳這20萬盈利的所得稅
請(qǐng)教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報(bào)2023年1季度的所得稅預(yù)繳表時(shí)能用以前年度來彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,22年季度預(yù)交所得稅2萬,年度所得稅還是2萬,23年所得稅-3萬,年度匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)23年虧損以后如果還是負(fù)數(shù)的情況下這個(gè)還會(huì)退所得稅嗎
以前年度虧損100萬,2023年度盈利五萬,也預(yù)繳所得稅了,匯算清繳的時(shí)候是要退稅嗎,這種情況是不是季報(bào)是無需計(jì)提預(yù)繳所得稅啊
企業(yè)所得稅季度預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候,以前年度虧損可以抵扣嘛,還是得等匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)一操作,季度申報(bào)本季度有盈利的話,得先預(yù)扣預(yù)繳呢
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


超過五年就不可以彌補(bǔ)了嗎
是的,第6年i就不能彌補(bǔ)當(dāng)年的虧損了
當(dāng)年已經(jīng)預(yù)繳稅款了,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)虧損怎么填寫啊
填寫下邊的已稅款