你好; 那你就不用繳納所得稅的; 你彌補虧損了 還會虧損20萬的; 不產(chǎn)生繳納? ?
老師,你好,如果,2019年虧損50萬,2020年盈利80萬,在4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候交多少呢?
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
老師您好,我們公司去年虧損了40多萬,今年第一季度的虧損了4萬多,現(xiàn)在第二季度盈利了30萬,請問這個企業(yè)所得稅怎么算,
老師,公司去年虧損80多萬,今年盈利70多萬,還需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我去年年底的虧損400萬,今年一季度盈利300萬,今年一季度可以不預(yù)交所得稅嗎
應(yīng)付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤一般用來做什么怎么才能用
應(yīng)付利息只包含欠銀行應(yīng)付利息嗎?
查賬怎么查才真實準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
季報表怎么填寫,我填完系統(tǒng)讓我按照80萬交所得稅呢
你好;自動彌補的哈;? 你 正常報你的營業(yè)收入和營業(yè)成本 以及利潤總額; 下面 虧損自動彌補??
這行是灰色的,沒有數(shù)呢
你好;? 你? 去看看22年年報里面; 你 彌補虧損表格里面是否有虧損金額?
沒有金額,上年財務(wù)報表是虧損的,納稅調(diào)增以后匯算的時候交了所得稅。
你好; 彌補虧損表里面 有結(jié)轉(zhuǎn)的虧損嗎 ? 你不是說虧損了100萬嗎?? ?
彌補虧損表里沒有結(jié)轉(zhuǎn)虧損,財務(wù)報表確實是虧損100萬,但是匯算的時候調(diào)增了110萬
你好; 那你調(diào)增了。 你22年年報的時候意思已經(jīng)彌補了這個100萬了嗎??
我的公司22年成立的,當(dāng)年財務(wù)部報表盈利100萬,23年匯算調(diào)增110萬,現(xiàn)在23年財務(wù)報表盈利80萬。是這樣的情況
那你23年正常繳納所得稅哈 ;? 你 是22年都調(diào)整了。 你22年本身 也得繳納所說的的? ?