同學(xué),你好。這句話是正確的。因?yàn)闀?huì)計(jì)政策的變更。稅務(wù)局認(rèn)為是企業(yè)自己玩呢。因?yàn)槎愂照呤仟?dú)立于會(huì)計(jì)。
請(qǐng)教前期差錯(cuò)更正:假設(shè)固產(chǎn)少提折舊30,差錯(cuò)更正分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅7.5 貸:以前-所得稅7.5 為啥不寫對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)影響的分錄?
遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債可能影響損益,形成所得稅費(fèi)用,也可能影響所有者權(quán)益,如其他綜合收益,不計(jì)入所得稅費(fèi)用。這樣理解對(duì)嗎?
為什么C是對(duì)的?不影響會(huì)計(jì)利潤和應(yīng)納稅所得額也可能影響所有者權(quán)益,影響所有者權(quán)益不是也要確認(rèn)遞延所得稅嗎?
計(jì)算少提折舊會(huì)計(jì)政策變更的累計(jì)影響數(shù)時(shí),為啥只考慮遞延所得稅?為啥不計(jì)算少提折舊額影響?
老師會(huì)計(jì)政策變更只會(huì)影響遞延所得稅 前期差錯(cuò)更正可能會(huì)影響遞延所得稅也可能會(huì)影響當(dāng)期所得稅對(duì)嗎
有個(gè)客戶購買設(shè)備,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,按照未開票收入入賬了,確認(rèn)收入了,現(xiàn)在隔了大半年,她又要發(fā)票了,給他開了發(fā)票后。賬上怎么處理呢?
老師你好,公司首單申報(bào)退稅,8月30號(hào)報(bào)關(guān),9月6號(hào)出口。9月份開具發(fā)票,什么時(shí)候可以申報(bào)進(jìn)出口退稅
老師,工資用申報(bào)嗎?如果申報(bào),不繳納社??梢詥??
請(qǐng)問老師,老板讓提供:納稅人信用評(píng)價(jià)等級(jí)資料是什么意思?在哪里可以下載?
老師享受加計(jì)扣除的高新企業(yè),所得稅也是25%
工程項(xiàng)目核算這塊,收入和成本平時(shí)怎么做的,還有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)申報(bào)這塊平時(shí)有什么要注意的,票不夠的話怎么處理
請(qǐng)問老師,公司讓提供資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表匯總成一張匯總表有模板嗎? 再提供一下總公司和子公司的合并報(bào)表是怎么填寫的呢?
老師、請(qǐng)問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時(shí)候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務(wù)成本而客房部這個(gè)要做銷售費(fèi)用