同學,你好。這句話是正確的。因為會計政策的變更。稅務局認為是企業(yè)自己玩呢。因為稅收政策是獨立于會計。
請教前期差錯更正:假設固產少提折舊30,差錯更正分錄 借:應交稅費-應交所得稅7.5 貸:以前-所得稅7.5 為啥不寫對遞延所得稅資產影響的分錄?
遞延所得稅資產,遞延所得稅負債可能影響損益,形成所得稅費用,也可能影響所有者權益,如其他綜合收益,不計入所得稅費用。這樣理解對嗎?
為什么C是對的?不影響會計利潤和應納稅所得額也可能影響所有者權益,影響所有者權益不是也要確認遞延所得稅嗎?
計算少提折舊會計政策變更的累計影響數時,為啥只考慮遞延所得稅?為啥不計算少提折舊額影響?
老師會計政策變更只會影響遞延所得稅 前期差錯更正可能會影響遞延所得稅也可能會影響當期所得稅對嗎
請問老師,未交增值稅賬面余額和實際余額不一致,用調整嗎?怎么調整?
老師好,我們進了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領導說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經確認收入了。確認收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
我公司是做出口貿易的,應收這塊是美金,我現(xiàn)在要建帳,因為每個訂單的應收金額匯率都不一樣,所以我需要在原幣的基礎上*上這個訂單的對應匯率,是不是可以這樣設置?
后期進項勾選,和增值稅申報,發(fā)票不用開,怎么申報呀?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個月報稅的時候領導說稅交的太少了,要確認下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認的這部分中有好幾個項目都要開外經證,稅率是9%,我稅還沒申報,老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認未開票收入的時候是不是就要把外經證開出來還是怎么做
商場給商戶充飲用水卡,充100送20 借:管理費用20 現(xiàn)金100 貸:其它業(yè)務收入120,還是其它應付款120?
老師,您好,請問注銷公司賬戶有余額度情況,是做分紅,那么分錄是這樣子做嗎?借,利潤分配應付利潤。 貸,應付利潤。借,應付利潤。 貸,銀行存款 應交稅費,個稅。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,利潤分配應付利潤。
老師,村集體股份經濟合作社稅務局叫每個月申報自然人個稅(個人所得稅),應該報誰的?報書記和會計的工資薪金嗎?,書記 會計,出納員,民兵連長等的工資都是一次性發(fā)放的,該怎么報呀
老師好,我想問下公司1-7月份的帳有點亂,我想重新買個賬套攏一下帳這樣的話數據會有變動,但是6月份不是報了稅務系統(tǒng)報表所得稅等其他數據了,這樣的話能行嗎
建筑公司發(fā)工資不及時,不是每月都發(fā),有可能一月發(fā),四月再發(fā),做個稅時二月,三月沒發(fā)工資的人做離職嗎?待到四月發(fā)工資的時候再入職嗎,怎么做比較合理