你好!你這個要一開始計算好。按不含稅來倒推含稅的金額,然后再將這個金額作為工資計提。

公司每月都發(fā)工資給法人,但法人的工資是需要繳納個稅的,而發(fā)工資時法人的工資并沒有扣掉個稅的,由公司出款繳納,計提工資時怎樣把法人個稅那部分計提上
老師公司每月只繳納法人一個人的社保,每月都只計提工資而不發(fā)放,那我申報個稅時按計提的那個金額呢還是零申報
給法人上社保,公積金,公司承擔一部分,個人承擔一部分,給法人申報個稅,但是不實際發(fā)工資,因為目前還沒盈利,這個怎么做計提和繳納的分錄
小規(guī)模納稅人 公司老板不是法人 每個月也沒有給他發(fā)工資 但是每個月個稅都給他申報的0?? 如果在1月發(fā)工資給他 需不需要在23年帳里面做計提
老師,計提工資的時候沒有計提法人的工資,但是繳納社保的時候公司承擔了公司部分法人社保部分,個人部分法人通過其他應收款法人來入賬了,請問下月發(fā)放工資的時候,其他應收款個人社保部分應不應該含法人承擔部分的其他應收款呢471.99元
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
但次月做賬時就會把扣繳個稅的部分做進賬,所以工資計提的金額會比實發(fā)金額少
你好!你如果想簡單點,就補充計提就好了。