同學(xué),你好,直接把錢(qián)給了老板,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
以前有筆付給智聯(lián)的招聘費(fèi),尾款900多,老板私下自己支付了,導(dǎo)致賬面其他應(yīng)付款掛賬900多,怎么平呢。是以前年度都事
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢(qián),有些東西也沒(méi)有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開(kāi)辦費(fèi),1月有一張發(fā)票沒(méi)記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里,我以為是老板自己拿的錢(qián),就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對(duì)上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了,實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢(qián),該怎么調(diào)整
由于公司前期賬務(wù)制度不健全,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)去做賬,老板的財(cái)務(wù)意識(shí)也不強(qiáng),前期賬務(wù)都是交給財(cái)務(wù)公司做的,而且很多票據(jù),銀行回單之類(lèi)的,都沒(méi)有及時(shí)的提供,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示,其他應(yīng)付款-老板,掛賬金額70多萬(wàn),然而事實(shí)是公司不存在欠老板公司錢(qián)的情況,這個(gè)需要怎么去調(diào)整賬務(wù)?會(huì)計(jì)科目該怎么做?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無(wú)發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請(qǐng)問(wèn): 1、這家房產(chǎn)中介,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn),會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬(wàn)),現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開(kāi)發(fā)票,收入也沒(méi)進(jìn)公賬,請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師,我們剛接手了一家公司,法人一直用結(jié)算卡在ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資,之前的會(huì)計(jì)不知道,都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫(kù)存現(xiàn)金里,然后每個(gè)月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的,掛在了其他應(yīng)付款——法人,現(xiàn)在導(dǎo)致 庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬(wàn),怎么平這個(gè)賬,才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司自購(gòu)房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬(wàn)
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
可以,借其他應(yīng)付款老板,貸其他應(yīng)付款智聯(lián)嗎
把老板支付的截圖附到后面。
估計(jì)當(dāng)時(shí)老板微信付款給業(yè)務(wù)員的,手機(jī)都換了,沒(méi)有截圖怎么辦
同學(xué),你好,這個(gè)沒(méi)有辦法,只能寫(xiě)個(gè)說(shuō)明這樣下賬了
怎樣的說(shuō)明
就寫(xiě)誰(shuí)付款了,直接把款付給誰(shuí)就可以了,法人簽字
謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。