你好 你要 計算成本發(fā)票。 那么你就 以企業(yè)所得稅稅負(fù)率來計算 比如 : 企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5% =應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營業(yè)收入 。 而應(yīng)交企業(yè)所得稅 =企業(yè)所得稅稅負(fù)率*營業(yè)收入 =(收入-成本費用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 這樣計算
建筑行業(yè)企業(yè)所得稅的稅負(fù)怎么算,應(yīng)該控制在多少點。用收入怎么估算大概需要多少成本票合適,求老師指導(dǎo)一下公式
老師您好,按商業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5%交稅,比如收入4.5萬,成本應(yīng)該控制在多少呢
企業(yè)所得稅申報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本控制在多少范圍合適
營業(yè)收入不含稅收入在5500萬,企業(yè)所得稅稅負(fù)控制在1.5增值稅控制在3%,大概需要多少成本票
老師,咨詢類公司(居間費的收入)的一般納稅人,增值稅的稅負(fù)要控制在多少,企業(yè)所得稅控制在多少
老師,9000元的文化墻布置費用,可以直接入辦公費嗎
你好,老師,請問這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車使用登記檔案缺失、銷毀無登記審批記錄,老師,這個被審計單位怎么整改?
老師,請問下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對清楚?這個要怎么查??
做跨境電商,售賣日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開的票,但是他把我們公司名稱其中一個字寫錯了,8月做申報用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開了紅字信息表過去,但是對方并沒處理,而是又開了兩張進(jìn)來 本來是想8月申報表,填紅字專票進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對公賬戶,這個怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無專(兼)職檔案管理員無法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計單位整改,設(shè)立了檔案專員?
老師,昨天經(jīng)濟法考了一道簡答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時送達(dá),已送達(dá)的這批貨對方未按時付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時還是到達(dá)對方約定地點時轉(zhuǎn)移。
老師,我問下,如果某某公司開進(jìn)項票13點給對方,但要收10點稅,要怎么樣判斷對方要收10點劃算嗎
老師,幫我算算可以嗎?5500萬的不含稅收入,列個式子可以嗎
?你好我上就是給你把? 列子都給你寫好。 。 你直接貸金額進(jìn)去就可以計算的? ?:企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%*營業(yè)收入5500萬 =(收入5500萬-成本費用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 25%?
老師,可以算一下嗎?我真的有點看不懂嗚嗚嗚嗚
?你好上面給你全部金額都列出來了。? ?就是一個數(shù)學(xué)公式計算了。 你自己算一下 。? ?企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%*營業(yè)收入5500萬 =(收入5500萬-成本費用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 25%? ? 這個 反推下就會計算的 。這個就是一個小學(xué)的公式哦。? ?
稅金指的是增值稅及附加稅嗎?
增值稅入的是應(yīng)交稅費,稅金只包括稅金及附加繳納的稅費對嗎?
你好 稅金 就是你們平常計提到稅金及附加 比如你們附加稅、房產(chǎn)稅 、印花稅、 土地使用稅這些。 不包括增值稅? 和企業(yè)所得稅的。? ??