年末未分配利潤(rùn) 600期初 本期增加2000,1600 本期減少1600×25%,(2000-1600×25%)×15%,180+160,(1600+40+80)×25% 你計(jì)算一下期末
領(lǐng)用自產(chǎn)的材料我知道增值稅不計(jì)入成本,但是消費(fèi)稅呢,要記入嗎,6小題,我就是不知道消費(fèi)稅要算嗎,第五小題選225沒錯(cuò)吧
第五題我死活算不出來,請(qǐng)教一下老師是不是我哪錯(cuò)了
第五題,不知道是不是題錯(cuò)了,還是我算錯(cuò)了
老師 這兩題我做錯(cuò)了 不知道怎么下手第一個(gè)題我明白了 我只算到利潤(rùn)留存率 題目要求算股利支付率 還要用1-利潤(rùn)留存率
老師 這兩題我做錯(cuò)了 不知道怎么下手第一個(gè)題我明白了 我只算到利潤(rùn)留存率 題目要求算股利支付率 還要用1-利潤(rùn)留存率第二題我還是不會(huì)算
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
您的答案是3096
能解釋一下為什么這么做嗎
你這里就是期初數(shù)據(jù),加本期增加,減本期減少, 你是對(duì)上面哪一個(gè)發(fā)生項(xiàng)不明白,您直接問