消費稅要計入成本處理的。增值稅不計入。 投資收益為 1280-980 你看一下
領用自產(chǎn)的材料我知道增值稅不計入成本,但是消費稅呢,要記入嗎,6小題,我就是不知道消費稅要算嗎,第五小題選225沒錯吧
2. 甲公司于2014年底購入需要安裝的設備一臺,價款500000元,增值稅85000元,投入安裝。安裝過程中領用生產(chǎn)用材料一批,實際成本為4000元,領用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實際成本為10000元,售價為24000元,該產(chǎn)品為應稅消費品,消費稅稅率10%。本企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,在不考慮所得稅的情況下,安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設備實際成本為()元。 A.516400 B.540400 C.538000 D.613000 這道題領用自產(chǎn)的產(chǎn)成品是視同銷售吧,在建工程為什么不加銷項稅額呢
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負去得到材料的進項進而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
第1題,我覺得選項都錯了,題目沒說企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,所以不能確定進項稅額可以抵扣,AB都錯了,C安裝固定資產(chǎn)領用材料計入成本,C也錯了。入賬價值=100+6+10+5+25=146,D也是錯的。所以老師這道題選什么?我錯在哪里了?
老師,想請教你一個問題,我們是21年成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營業(yè)務收入也就是服務費,沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個季度末會收到利息收入,這個利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應收應付的,這些指標 也會被比對?還是說有任務了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師