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你好,我上一年錄錯(cuò)科目了,正確的發(fā)工資應(yīng)該是圖二這樣的,但是我上一年錄錯(cuò)變成圖一這樣的,今年我要怎么修改呢

你好,我上一年錄錯(cuò)科目了,正確的發(fā)工資應(yīng)該是圖二這樣的,但是我上一年錄錯(cuò)變成圖一這樣的,今年我要怎么修改呢
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2021-02-19 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 17:20

您好,減少勞務(wù)成本—工資,增加其他應(yīng)收款—個(gè)人—社保

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快賬用戶9457 追問 2021-02-19 17:23

你好,可以講仔細(xì)一點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-19 17:50

借:其他應(yīng)收款—個(gè)人—社保 貸:勞務(wù)成本—工資

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快賬用戶9457 追問 2021-02-19 18:19

你好,我之前用的科目是管理費(fèi)用發(fā)的工資,那個(gè)勞務(wù)成本不用轉(zhuǎn)過來嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:36

您好。按照您的截圖來看,就是我那樣去做分錄的。

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:37

您的意思是 借:管理費(fèi)用 貸:勞務(wù)成本—工資 借:勞務(wù)工資—工資 貸:銀行存款 是這樣的么?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:38

假如是的話,那么就是 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:勞務(wù)成本—工資(負(fù)數(shù)) 然后再進(jìn)行我之前的那部操作,謝謝

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快賬用戶9457 追問 2021-02-19 18:39

這個(gè)是正確的

這個(gè)是正確的
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齊紅老師 解答 2021-02-19 18:42

您好, 就是: 借:勞務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 然后 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

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您好,減少勞務(wù)成本—工資,增加其他應(yīng)收款—個(gè)人—社保
2021-02-19
一、上一年12月工資,正常就是次年發(fā)放。按正常的工資計(jì)提, 發(fā)放。在2月15日前申報(bào)個(gè)人所得稅。
2021-03-17
?你好? 寫錯(cuò)了的話 就去紅沖處理 ; 你是分錄處理錯(cuò)誤了 還是申報(bào)錯(cuò)了??
2021-06-18
你好 這個(gè)今年沒有新增固定資產(chǎn) 2020.12-2021.5沒有新增季報(bào)不需要填寫,納稅調(diào)減是匯算清繳去填寫,
2021-07-10
你好,你圖片中的分錄是正確的,紅字發(fā)票就是跟原分錄一樣只是金額做紅字
2022-01-23
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