今年先紅沖寫反的分錄。再調整正常的計提
老師,請問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時候把原值錄多了,現(xiàn)在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
你好,我想問一下,我在23年三月份計提工資的時候分錄反了,今年剛發(fā)現(xiàn),今年要怎么處理這筆憑證呢?怎么調整成正確的呢!
你好,我想問一下,我在23年三月份計提工資的時候分錄反了,今年剛發(fā)現(xiàn),今年要怎么處理這筆憑證呢?怎么調整成正確的呢!
老師你好我想問一下,我現(xiàn)在能開23年12月的租金收入發(fā)票么,租戶沒交來租金,我去年12月沒做處理,今年5月份交來的是去年12月到今年5月半年的租金,這個我賬務還有稅務怎么處理呢
你好老師我想問一下 我們公司的帳在23年6月份多確認了20萬的收入 現(xiàn)在要怎么做分錄調整一下呢
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎