你好,你們是不是存在未票沒有申報(bào)的情況
稅務(wù)局說我們只按照開票金額申報(bào)稅金,未開票部分未申報(bào)稅金。叫寫稅收自查表。稅收自查表怎么寫,為什么未開票未申報(bào),以什么理由寫,補(bǔ)繳多少稅金能過呢
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
請問,發(fā)票軟件抄稅忘記填寫未開票收入金額了,稅務(wù)局如何申報(bào),按已開發(fā)票申報(bào)嗎,那未開的發(fā)票怎么辦?
請問申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),本季度有未開票收入,應(yīng)該如何填寫?我填了總金額進(jìn)去,未開票的部分系統(tǒng)是按3%計(jì)算稅額,沒有優(yōu)惠,為什么?
去年已經(jīng)申報(bào)未開票收入了,稅款也繳納了,這個(gè)月補(bǔ)開了發(fā)票,怎么申報(bào)報(bào)表,這部分補(bǔ)開金額往哪里填寫
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
嗯,稅務(wù)專管員給我打了電話了
這種情況的話,你只能按照實(shí)際情況填寫,漏申報(bào),因?yàn)楸话l(fā)票了,或者你寫這種情況比較少
存在未開票未申報(bào)情況。這種因該怎么處理。未開票情況金額有點(diǎn)大。該怎么處理。
這種正確的做法,是按照未票收入申報(bào)繳納增值稅的
全額申報(bào)嗎。金額有點(diǎn)大呀。自查表怎么寫。什么理由未開票收入未繳費(fèi)。
你們賬上確認(rèn)收入了嗎,你就寫由于不確認(rèn)是否滿足收入調(diào)減,且未開票,如果沒確認(rèn)收入,沒申報(bào)稅金
我們是餐飲行業(yè)。很多吃飯的都沒有要開票。
這個(gè)怎么弄。
那這種你只能按照實(shí)際情況寫,漏申報(bào)了,然后補(bǔ)稅了
金額全額報(bào)嘛,可以少報(bào)一點(diǎn)不。少交一點(diǎn)增值稅不
一般這種稅務(wù)有沒有規(guī)定喊我們自查補(bǔ)繳多少合適
沒有規(guī)定,理論是把沒有繳納的都要補(bǔ)交