侈好,開(kāi)票軟件是自動(dòng)抄稅的,申報(bào)表中填報(bào)開(kāi)票收入及未開(kāi)票收入即可。
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫申報(bào)表?
上個(gè)月開(kāi)了增值稅銷售發(fā)票,忘記開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票了,現(xiàn)在跨年了,有補(bǔ)救的方法嗎?還沒(méi)有申報(bào)的,如果申報(bào),是按照這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票金額填寫申報(bào),還是按照沒(méi)有開(kāi)收購(gòu)發(fā)票金額填寫?
老師,我們是免稅企業(yè),但在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票的收入填寫了,未開(kāi)發(fā)票的收入忘記填了,怎么辦?
請(qǐng)問(wèn),發(fā)票軟件抄稅忘記填寫未開(kāi)票收入金額了,稅務(wù)局如何申報(bào),按已開(kāi)發(fā)票申報(bào)嗎,那未開(kāi)的發(fā)票怎么辦?
2月未開(kāi)發(fā)票收入10萬(wàn),我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開(kāi)發(fā)票收入是10萬(wàn),3月開(kāi)了發(fā)票10萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票收入是15萬(wàn),那我四月份申報(bào)怎么填未開(kāi)票收入金額是多少,而未開(kāi)票收入15萬(wàn)會(huì)在4月份開(kāi),那5月申報(bào)4月的又該怎么填
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報(bào)關(guān)(其他進(jìn)出口免費(fèi))。開(kāi)免費(fèi)發(fā)票還是13點(diǎn)發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國(guó)內(nèi)采購(gòu) 然后出口,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退回來(lái)的,一般供應(yīng)商會(huì)給我們10個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠 比如庫(kù)存商品的金額是50800 稅額是5080 合計(jì)金額是55880 供應(yīng)商那邊開(kāi)票的總金額就是55880 但是他的庫(kù)存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開(kāi)票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這學(xué)期幼兒園學(xué)費(fèi)不但沒(méi)有減免反而漲了,這個(gè)要向哪里反應(yīng)這個(gè)情況呢
當(dāng)月已開(kāi)出藍(lán)字發(fā)票能再另外開(kāi)一張對(duì)應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)