你這一些為什么會等于銀行存款的余額?同學沒太明白你的意思。
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,我用的快帳導出來的科目余額表,有銀行存款 應收帳款 預付賬款 其他應收款 臨時設(shè)施 應付賬款 應交稅費 其他業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用 這些恒等式怎么算等于銀行存款的余額~
以前年度企業(yè)收到的專項應付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
公司能做租車業(yè)務(wù),但車本是別人的。收入后借:銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應交稅金-應交增價稅 2. 發(fā)給車組費用 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費還是(其他應付款) ,借:管理費 ,貸:銀行存款 我們只是拿他車來租出用,拿管理費。 賬務(wù)對嗎
匯總納稅備案總機構(gòu)參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?