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1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個(gè)部門(mén)費(fèi)用,直接分到車(chē)間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷(xiāo)售額比例分?jǐn)偅┻@樣對(duì)嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?

2025-08-24 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-24 23:07

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齊紅老師 解答 2025-08-24 23:11

1.?嵌入式軟件共同費(fèi)用還有設(shè)備折舊、管理人員薪酬、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。 2.?不完全對(duì)。按面積分到部門(mén)后,應(yīng)再按軟件研發(fā)生產(chǎn)實(shí)際耗用資源(如工時(shí))分?jǐn)?,僅按銷(xiāo)售額比例不夠精準(zhǔn)。 3.?是,燒錄機(jī)專(zhuān)用于軟件程序錄入,其折舊屬于軟件成本。 4.?維護(hù)收入屬軟件服務(wù)收入,維護(hù)人工屬軟件服務(wù)成本,不計(jì)入硬件研發(fā)成本;若為免費(fèi)附帶服務(wù),需按履約進(jìn)度分?jǐn)偂?

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快賬用戶7494 追問(wèn) 2025-08-25 00:00

1.共同費(fèi)用:軟硬件共設(shè)備有哪些?2.需按履約進(jìn)度分?jǐn)偅趺捶謹(jǐn)偅?

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你這里材料分配率 6000*50/(900*12%2B600*6)=20.83 人工分配率 120000/15000=8 制造費(fèi)用分配率(60000%2B30000%2B30000)/15000=8 B廢品成本20.83*36%2B(8%2B8)*3=797.88
2020-08-11
您好1.新公司很多成本進(jìn)項(xiàng)票,年底應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),不需要調(diào)賬 2.股東打錢(qián)未備注投資款不可計(jì)入實(shí)收資本 3.剛成立發(fā)生的費(fèi)用可計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 直接繳納半年房租不可一次性計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 不是剛成立時(shí)期,發(fā)生同樣的情況計(jì)入預(yù)付賬款 4.大額軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票是計(jì)入管理費(fèi)用 5.小額支出只有小票可以入賬 匯算清繳需要調(diào) 6.無(wú)票只有私人付款記錄可入賬 7.公戶預(yù)支給員工的錢(qián),員工無(wú)票報(bào)銷(xiāo),但實(shí)際發(fā)生了這筆費(fèi)用,收據(jù)入賬 匯算請(qǐng)教納稅調(diào)整 8.3月付錢(qián)買(mǎi)的,4月收到發(fā)票如何賬務(wù)處理 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用等 貸 預(yù)付賬款
2024-05-08
你好 1 借,銀行存款90 貸,實(shí)收資本80 貸,資本公積10 2 借,盈余公積50000 貸,實(shí)收資本50000 3 借,盈余公積80000 貸,利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧80000 4 借,應(yīng)收賬款70200 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)10200 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29000 貸,庫(kù)存商品29000 借,銀行存款69600 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用600 貸,應(yīng)收賬款70200 5 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)10200 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用600 貸,銀行存款69600 借,庫(kù)存商品29000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29000 6 借,利潤(rùn)分配——提取法定盈余3650 貸,盈余公積3650 2 借,固定資產(chǎn)200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)26000 貸,實(shí)收資本226000 3 借,管理費(fèi)用1000 貸,應(yīng)付職工薪酬1000 同時(shí) 借,應(yīng)付職工薪酬1000 貸,累計(jì)折舊 1000
2020-06-16
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整哦
2023-11-23
同學(xué)你好 1.借:在建工程 200 累計(jì)折舊 300 貸:固定資產(chǎn) 500 借:在建工程 45 貸:銀行存款 45 借:營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:在建工程 10 2.借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 120 貸:銀行存款 120 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 120/10/12=1 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1 3。借:在建工程 95%2B19=114 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15.5%2B1.9=17.4 貸:銀行存款 114%2B17.4=131.4
2022-03-23
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