你好! 可以的,你的理解很對

企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
以前年度企業(yè)收到的專項應(yīng)付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應(yīng)付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應(yīng)付款,可以嗎?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時借:專項應(yīng)付款—**項目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后借:專項應(yīng)付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項應(yīng)付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經(jīng)費,借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款———工會經(jīng)費,支出工會經(jīng)費 借 其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費,貸 銀行存款,可以嗎?
之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本,后面還可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
買三送二,送的二怎么入賬呢?
幫村里平整耕地如何開票
固定資產(chǎn)停止計提折舊時要做什么分錄說明
老師,fob價具體什么意思呢?協(xié)商好運費由國客戶承擔對退稅有影響嗎
老師,我現(xiàn)在需要慧算賬的教學(xué)視頻或課件。
請問老師,有這個說法嗎,按照《受益所有人信息管理辦法》,中國人民銀行,市場監(jiān)督管理局要求在2024年12月1日前已登記注冊的經(jīng)營主體,應(yīng)當依法于2025年12月1日前完成受益所有人信息備案,規(guī)定時間未辦理備案或者備案信息錯誤的處以5萬元以下的罰款
公司支付給供應(yīng)商的貨款,兩個供應(yīng)商收一筆手續(xù)費,這個手續(xù)費要怎么做賬?選擇一家供應(yīng)商入賬財務(wù)費用嗎
老師,我是小規(guī)模,我進貨的時候?qū)Ψ揭话慵{稅人給我開的普票抬頭只有我店鋪的名稱,沒有統(tǒng)一信用代碼,這種情況下稅局能不能查到我的進項發(fā)票?
老師,我現(xiàn)在需要慧算賬的教學(xué)視頻或課件
再支出電費是借管理費用還是專項應(yīng)付款?
如果專項應(yīng)付款有貸方余額,還是沖減專項應(yīng)付款的
如果沒有專項應(yīng)付款余額,記入記入管理費用
管上級部門借的經(jīng)費里是包含電費這塊的,我直接沖減專項,可以嗎?
可以的,你的理解很對。