同學(xué)你好,像這種情況在系統(tǒng)中提交不了申報(bào)表應(yīng)該是沒(méi)有核定此類(lèi)稅種的申報(bào),要去找下你們公司專(zhuān)管員反映一下。
麻煩問(wèn)一下,像這種報(bào)表為何報(bào)稅時(shí)總是提交不了?還要跑到稅務(wù)局解決? 麻煩幫我看一下,報(bào)稅時(shí)有沒(méi)有特別注意的?
@曲老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 那我讓老板轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)去。這款能等到銀行注銷(xiāo)再提取出來(lái)嗎?報(bào)表就跟他解釋里面有錢(qián)已經(jīng)清完了。?還是稅務(wù)局會(huì)看到我銀行流水的
老師麻煩幫我看一下這兩個(gè)報(bào)表哪里有問(wèn)題?我申報(bào)季度企業(yè)所得稅提交時(shí)總是顯示更正報(bào)表?我也不知道哪里有問(wèn)題
老師您好,我想問(wèn)下問(wèn)下就是我匯算清繳的時(shí)候,我是2020年第一次匯算清繳,當(dāng)時(shí)是有利潤(rùn)申報(bào)了稅款,后面2022年是虧損,然后今年還是虧損,現(xiàn)在我申報(bào)不過(guò)去,申報(bào)失敗,但是風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)沒(méi)有任何提示,麻煩您幫我看下,謝謝老師
老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 2022年第一季度交所得稅3038.81 2022年全年利潤(rùn)總額247778.73 以前年度有虧損 好像要退稅 退稅金額是不是3038.81 麻煩您幫我看一下報(bào)表 以前沒(méi)遇到過(guò)這種情況
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師