你好 你抵減的話 你直接做 購買分錄就行了。 你都不做這個減免稅額了。 做 :借管理費用-辦公費貸銀行存款
稅控盤年服務費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
在實際工作中付稅控盤費,不抵減。借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:銀行存款 對嗎?
買稅盤的錢實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。那應交稅費應交增值稅減免稅款不就是永遠掛在借方了
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
稅控盤使用費,進來,借管理費用,貸銀行存款。抵扣時,借應交稅費—應該增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入。對嗎?
老師您好,我們公司把設備收益權轉讓給個人,個人給我們公戶轉款,然后設備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔,賬務處理怎么做呢?
請問老師,成立分公司第一個月收到的廣告制作費,可以做管理費用開辦費嗎?廣告費的所得稅稅前扣除怎么算?怎么做分錄?
一般納稅人房屋租賃簡易計稅5%,同時收取的水電費按什么稅率
單選題為啥選第一個,解釋下吧
老師,付款申請寫3000元,但備注說是分兩次支付,請問可以先支付1500,后面再支付1500嗎?還是要重新寫申請單才可以?
小規(guī)模,工會經(jīng)費,計稅依據(jù)是什么?小企業(yè)沒成立工會,可以不交嗎?
老師,24年的匯算時因為沒成本票暫估的成本調增了,調增后不用賬務處理也無需調報表對吧?
實收資本前期已經(jīng)實繳入帳,股東又繼續(xù)打了20萬過來,備注投資款,怎么做賬
老師:采購商品,供應商開了普票,怎么做賬?
已結賬,損益結轉平 利潤表中利潤總額>資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減?年初數(shù)多0.12核對哪里
實際工作中都不通過管理費用,過度科目的。
直接計入減免稅額也行吧?
如果計入管理費用,跨年不抵減的話都不知道有這個可以抵減的
?你好實際中不會像你這樣來做。 到時你? 減免稅額科目怎么平。? ?
那計入到哪里?
我們領導不讓通過管理費用過度科目。
?你好? ? ?這個是費用 。? ? ? ? 比如購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200? ?; 2.抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200