你好 你抵減的話 你直接做 購買分錄就行了。 你都不做這個減免稅額了。 做 :借管理費用-辦公費貸銀行存款
稅控盤年服務費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
在實際工作中付稅控盤費,不抵減。借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:銀行存款 對嗎?
買稅盤的錢實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。那應交稅費應交增值稅減免稅款不就是永遠掛在借方了
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
稅控盤使用費,進來,借管理費用,貸銀行存款。抵扣時,借應交稅費—應該增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入。對嗎?
老師流動資產是哪些?貨幣資金?預付賬款?其它應收款?存貨?
老師好,付勞務報酬的分錄怎么做
老師,資產總計是誰和誰相加?
我們老板想備案小規(guī)模納稅人,我們老板想備案小規(guī)模納稅人可以嗎
工地人員發(fā)生意外,產生住院費4000,該員工沒有社保,只有意外保險,費用由張三代墊付,然后張三向公司報銷,該怎么入賬呢
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時工發(fā)工資怎么做分錄,達到多少錢需要交個稅?
老師,請教一下,個體戶美容店以前都沒有申報過稅,這個季度稅務說發(fā)現店主賬戶收入超過了30萬,要申報增值稅了,是個什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個稅申報減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費 那發(fā)放表我是需要附在計提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊的,愛企查現在查詢正常經營,但是點開具發(fā)票的時候,系統(tǒng)提示,當前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請問這個情況是怎么回事?
實際工作中都不通過管理費用,過度科目的。
直接計入減免稅額也行吧?
如果計入管理費用,跨年不抵減的話都不知道有這個可以抵減的
?你好實際中不會像你這樣來做。 到時你? 減免稅額科目怎么平。? ?
那計入到哪里?
我們領導不讓通過管理費用過度科目。
?你好? ? ?這個是費用 。? ? ? ? 比如購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現金200? ?; 2.抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200