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老師,我們公司收的應收賬款,但產(chǎn)品退回了,應收賬款也得退,這個分錄怎么做

2021-01-27 09:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 09:58

借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù), 借應收 貸銀行

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你好 紅字沖銷應收賬款之前確認分錄,或者反向結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-27
借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù), 借應收 貸銀行
2021-01-27
你好,你這個是借庫存商品,貸主營業(yè)務成本。 然后再借,主營業(yè)務收入,應交稅費。貸,應收賬款。
2025-01-09
可以的,可以這么做的。
2022-03-07
這個月紅沖上月收房租的分錄就是
2023-11-03
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