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老師,應(yīng)收賬款應(yīng)該是3.6萬,但是因為產(chǎn)品問題,最后老板跟對方公司協(xié)商只收2萬,開票也是開的2萬出去,對方也不退產(chǎn)品,那我這分錄怎么寫,沒有收回的1.6萬算壞賬嗎,但我之前也沒計提壞賬準備

2020-12-23 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 13:13

你好 銷售方開紅字發(fā)票? 紅沖當期收入? ??

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快賬用戶6775 追問 2020-12-23 13:14

實際開票就只開了2萬的票出去了

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快賬用戶6775 追問 2020-12-23 13:15

產(chǎn)品對方公司也不退回,怎么紅沖

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:21

你好 沒開的做無票收入? 沖無票收入??

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快賬用戶6775 追問 2020-12-23 13:22

那具體的分錄怎么寫,您能告知一下嗎,我是新手不太明白

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快賬用戶6775 追問 2020-12-23 13:27

老師,我這樣能做成壞賬嗎,因為對方也不退貨給我們了,如果我沖減收入的話,那我的庫存也對不上呀

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:35

你好 借應(yīng)收 負數(shù)? 銷售折讓的分錄? 貸收入負數(shù) 應(yīng)交增值稅負數(shù)??

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你好 銷售方開紅字發(fā)票? 紅沖當期收入? ??
2020-12-23
這個質(zhì)量問題原則是需要開紅字發(fā)票,不開紅字發(fā)票,實務(wù)中處理不做進項稅額轉(zhuǎn)出,我說實務(wù)中哈,
2020-12-22
不需要計提的,不能收回的直接轉(zhuǎn)入資產(chǎn)減值損失
2025-07-29
同學你好 差額一萬你去年收了呀 去年收到時候做預收賬款就可以了
2022-10-11
就你之前的賬務(wù)處理是借營業(yè)外支出 貸,預計負債700 但后面實際判的話,這個負債就變成了真實的負債了。這個時候你就要減少預計負債七百,同時增加營業(yè)外支出100,同時增加其他應(yīng)付款八百。 借,以前年度損益調(diào)整~營業(yè)外支出100 預計負債700 貸,其他應(yīng)付款800
2021-08-22
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