你好,是的,會引起的,不過屬于實際情況是不用怕的。
請問老師,企業(yè)以前經(jīng)營一直沒交稅,今年利潤大突然交了十萬的所得稅,會引起稅務(wù)局的注意嗎?
請問老師:我是一家私營企業(yè)的會計,今天有一個會計師事務(wù)所的人告訴我老板:他經(jīng)營的公司投資的200萬元資金,要按百分之二十繳納個人所得稅,老板懵了,因為資金一直用于公司經(jīng)營,全部掛在他的往來名下,目前股東已經(jīng)轉(zhuǎn)為其妻子,公司賬戶已經(jīng)產(chǎn)生了利潤,也沒有分紅。請問:要不要交個人所得稅?
老師!我們是小微裝修公司,一年開票六七十萬,我做20% 的利潤,然后扣除管理費,這三年都沒有利潤了,老板也沒有個稅交,這樣只交增值稅,不交企業(yè)所得稅有問題嗎
老師,今年第一季度的企業(yè)所得稅申報,那個利潤總額我忘記填數(shù)據(jù)了,然后就直接提交了,我可以去稅務(wù)局更正申報嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因為前期工程成本票都做了,導(dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風(fēng)險提示嗎
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師,實際情況是之前就是沒交稅,怎么辦呢?
你好,那查到的話,是需要補交的,還需要繳納滯納金。
老師,如果認(rèn)補交,會不會追究法人和會計的責(zé)任呢?
你好,補交上就不會追究了。
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利哦!