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加值稅負(fù)率:用(工資+利潤+折舊+稅金)*增值稅稅率,將得到的結(jié)果與企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅對比,以發(fā)現(xiàn)是否少繳增值稅。我們怎樣來測算我們的增值稅稅負(fù)呢,一般納稅人勞務(wù)公司(包清工6%十裝修工程9%)來開銷售發(fā)票

2021-01-21 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-22 01:29

增值稅的稅負(fù)是用你這個(gè)收入和實(shí)際交的這個(gè)增值稅來計(jì)算的,就是實(shí)際交的增值稅除以收入。

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快賬用戶7600 追問 2021-01-22 06:06

我要核定下增值稅稅負(fù)率怎樣才會(huì)沒少交

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齊紅老師 解答 2021-01-22 07:01

用你繳納的增值稅/收入,如果和稅負(fù)率一致,那么就沒問題

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快賬用戶7600 追問 2021-01-22 08:09

這種知道稅負(fù)率,不知稅負(fù)率呢

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齊紅老師 解答 2021-01-22 09:48

你知道稅負(fù)率又不知道稅負(fù)率?你肯定是要知道稅負(fù)率才能夠算出來要交多少稅。

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快賬用戶7600 追問 2021-01-22 09:49

我不在問稅負(fù)率是多少的問題嗎

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快賬用戶7600 追問 2021-01-22 09:50

我的陳述中沒有稅負(fù)率的我來這里問的,我表述的增值稅稅負(fù)率是多少的呢

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齊紅老師 解答 2021-01-22 09:51

這個(gè)稅負(fù)率是多少是要根據(jù)你的這個(gè)行業(yè)來,如果說你是勞務(wù)公司的話,你可以考慮按1%左右繳納增值稅。

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快賬用戶7600 追問 2021-01-22 09:53

1%是小規(guī)模,那一般納稅人的呢增值稅負(fù)是多少呢參考的

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齊紅老師 解答 2021-01-22 09:55

一般納稅人考慮在1.5%左右同學(xué)。

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增值稅的稅負(fù)是用你這個(gè)收入和實(shí)際交的這個(gè)增值稅來計(jì)算的,就是實(shí)際交的增值稅除以收入。
2021-01-22
同學(xué)你好 (工資%2B利潤%2B折舊%2B稅金)? ?這些事沒有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,是企業(yè)的實(shí)際稅負(fù);因?yàn)槭杖霚p去成本,成本一般是有進(jìn)項(xiàng)稅的 企業(yè)進(jìn)項(xiàng)最大抵扣額=(銷售成本%2B存貨本年增加%2B應(yīng)付本年減少)*主要進(jìn)貨的稅率%2B運(yùn)費(fèi)*7%, 運(yùn)費(fèi)*7%目前是不正確的了,因?yàn)樽钚碌倪\(yùn)費(fèi)也是憑票抵扣 (銷售成本%2B存貨本年增加%2B應(yīng)付本年減少) 假設(shè)銷售成本都是當(dāng)期拿到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣 假設(shè)存貨本年增加的不跟都是當(dāng)期拿到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣(當(dāng)然這一條可能包含上一條,不過沒有關(guān)系,因?yàn)檫@個(gè)公司是計(jì)算大概的范圍的) 應(yīng)付本年減少,將的是很多單位拿到發(fā)票才支付貨款,所以應(yīng)付本年減少默認(rèn)取得了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票(當(dāng)然這一條可能包含前兩條,不過沒有關(guān)系,因?yàn)檫@個(gè)公司是計(jì)算大概的范圍的)
2020-12-02
費(fèi)用的看具體的業(yè)務(wù) 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)的抵扣不了
2023-04-02
同學(xué)你好 有成本扣除分包的再預(yù)繳
2021-12-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-03-31
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