同學,你好
你要看餐費的目的是什么??
1,本地的餐費和住宿費計入差旅費還是業(yè)務招待費? 2,差旅費和業(yè)務招待費區(qū)分,怎么盡量把費用都歸入差旅費,
出差 和客戶吃飯,怎么入賬?是入差旅費-餐費 還是業(yè)務招待費-餐費?入哪一個費用?
出差的餐費是入差旅費還是入業(yè)務招待費
員工出差用的餐費,業(yè)務招待費,快遞費怎么入賬,入差旅還是福利,業(yè)務招待,郵電
老師,請問:不是注冊地,但是本省用的餐費怎么入賬好些? 是入招待?還是入差旅費?
你好,我是這個月底離職。五保用不用提前辦理
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權沒有轉移嗎?成本費用不能扣除
其它應付款在貸方,當時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
老師上月的電費我是預估做的賬,這個月支付上月的電費要比我預估的多135元,我怎么做賬務處理
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進去嗎?公司的話每個月有多少免費額度!
老師好,今年5月出口產品,5月申報期忘記申報了,可以7月申報期補申報么
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?公司的話能每月有免費額度嗎?
發(fā)票上開不出來不是可以隨便做嘛
6000多應該是員工聚餐之類的
同學,你好
發(fā)票上看不出來的目的的。
員工聚餐是計入管理費用-福利費
對 那稅務局允許你隨便做賬嗎
同學,你好
不允許,你要按照實際做賬。財務不清楚目的,要問發(fā)票報銷人員,在報銷欄目寫清楚
老板發(fā)來的啥都不說 金額這么大 不是招待人就是聚餐 報銷不可能 公司滿共就七八個人 肯定不是報銷 不符合常規(guī)
同學,你好
那你這個不正規(guī)。你不知道發(fā)票用途的做賬,就有很大風險的
那正規(guī)應該是咋樣 要有憑證 和發(fā)票證明發(fā)票用途
正規(guī)的是要有單據(jù)和發(fā)票附在一起,寫明這個發(fā)票的用途