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老師上月的電費我是預(yù)估做的賬,這個月支付上月的電費要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理

2025-08-10 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-10 15:15

您好,先把上月的暫沖掉,再按現(xiàn)在實際的入賬就可以

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快賬用戶5836 追問 2025-08-10 15:18

上月的電費全部紅沖掉,那上月的電費不就記在這個月的費用里面了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-10 15:23

你前面入賬,已經(jīng)減少利潤了,這個不影響,本來上個月就是暫估入賬的,你這個月沖掉上個月的,再按開票的來入賬,也就是多了這個135元,這個多的入到當(dāng)月就可以

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你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。
2024-06-14
你好,上一個月做了成本費用嗎?如果沒有的話,這個月做借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2022-06-20
?你好? ?那你就沖你的成本就行了。 按原來暫估的分錄 做紅字金額沖就行了。 (金額是 多暫估的金額? )
2021-04-24
你好,紅沖就可以的,紅沖之前帶骨的借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2022-07-12
收到,老師整理下業(yè)務(wù)內(nèi)容,再寫分錄
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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