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老師5月份電費暫估成本和收入,下月沖回,6月份開出5月份電費發(fā)票正常做賬,比如5月份暫估增值稅1000元,6月份發(fā)票才開出來紅沖暫估收入后,正常做賬,比如6月份電費實際800元,報稅系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理是不是對不上????

2024-06-25 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 16:56

你這個暫估和實際開票的金額那肯定是不一致的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 16:59

電費一般都是下個月才出來上個月電費的,5月份發(fā)票只能在6月份開要不要呀,如果暫估成本和收入的話,報稅系統(tǒng)自動帶出??增值稅和賬務(wù)處理是不是會對不上

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:59

對,所以一般都是拿到發(fā)票再做賬的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:00

那意思是說5月份的電費賬務(wù)處理可以做到6月份是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:00

對,這么處理他就是沒有差額的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:01

稅務(wù)局認可嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:01

這種情況稅務(wù)局也是認可的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:16

公司公區(qū)用電和辦公用電分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:17

辦公區(qū)的計入到管理費用廠房的基礎(chǔ)的制造費用。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:20

我們是商業(yè)公司招商,辦公室用電記管理費用一電費吧?公區(qū)亮化用電也可以記管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:21

可以計入到管理費用里面的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:34

這樣寫可以嗎?支付給供電局電費總額為2萬多,但這個管理費用一電費是按應(yīng)收商戶電費按1元1度做的金額的,交給供電局電費按總表,供電局按峰平谷計算的,

這樣寫可以嗎?支付給供電局電費總額為2萬多,但這個管理費用一電費是按應(yīng)收商戶電費按1元1度做的金額的,交給供電局電費按總表,供電局按峰平谷計算的,
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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:37

這么寫我看是沒有問題的。

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:38

但是供電局電費單價沒這么高的

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:40

你們不是按照開票金額分的嗎

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快賬用戶8132 追問 2024-06-25 17:43

我們是物業(yè)公司,我們公司交供電局電費,但還要收取商戶電費。我們自用電費做管理費用按多少錢一度算?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:44

就是按照你們?nèi)〉玫陌l(fā)票上的金額算

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你這個暫估和實際開票的金額那肯定是不一致的。
2024-06-25
您好,借成本費用3000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付賬款暫估(紅字)
2022-04-04
同學(xué)好,暫估時: 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 :借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020-04-07
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
你好,1進項稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
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