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其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計(jì)分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。

2025-08-10 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-10 15:21

借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶5954 追問 2025-08-10 15:23

后面?zhèn)渥⒚骷?xì)寫啥?

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齊紅老師 解答 2025-08-10 15:25

備注寫調(diào)賬就可以了

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快賬用戶5954 追問 2025-08-10 15:26

其他應(yīng)付款正好是法人股東的,那我能不能做實(shí)收資本寫會計(jì)分錄呢?正好注冊資金沒到位?

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齊紅老師 解答 2025-08-10 15:32

實(shí)收資本需要有銀行流水的,最好附上這個吧

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借:其他應(yīng)付款
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2025-08-10
借:營業(yè)外支出
貸:預(yù)付賬款
2025-08-10
借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2025-03-19
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款,不影響你的企業(yè)所得稅。
2022-03-25
你好可以的 安實(shí)際業(yè)務(wù)做 匯算清繳調(diào)增
2025-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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