同學,你好
庫存商品不調(diào)整的
存貨跌價準備轉(zhuǎn)銷書上寫的是先沖減成本然后調(diào)整成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:存貨跌價準備 貸:庫存商品 那我是否可以理解成先調(diào)節(jié)庫存商品賬面價值再沖減成本 借:存貨跌價準備 貸:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師們,成本差價忘了調(diào)整了??梢钥缒暾{(diào)整嗎? 即: 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品
請教老師:我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,8月想調(diào)整下,我能直接調(diào)整差價嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
單位領(lǐng)用原材料單價是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價不對,那結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價就行?
老師請問生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 差額0.01怎么調(diào)整 生產(chǎn)成本余額多0.01
你好,我是這個月底離職。五保用不用提前辦理
老師您好!應(yīng)收賬款有400元收不回來了,老板也不想要了。怎么寫這樣的會計分錄。包括月末結(jié)轉(zhuǎn)。
請問煙酒店開煙交稅嗎?個體戶
老師好,我個人介紹學生到國外的學校,學校給我個人返點,我需要報收入嗎?報在哪一塊?
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
公司租用個人,或者法人的車輛,需要什么手續(xù),需要牽扯什么稅收,請幫我找一下相關(guān)政策,依據(jù)法律法規(guī)來。
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
庫存是按照售價出庫嗎
同學,你好
出庫,是按照售價出庫的,成本按照進價結(jié)轉(zhuǎn)
成本和庫存對不上了
同學,你好
你現(xiàn)在是哪里對不上??有具體數(shù)據(jù)嗎?
老師進價是10,售價是30,老明天見用售價法分錄怎么寫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:材料采購 10
貸:銀行存款 10
借:庫存商品 30
貸:材料采購 10
商品進銷項差價 20
出售
借:應(yīng)收賬款30
貸:主營業(yè)務(wù)收入 30
借:主營業(yè)務(wù)成本 30
貸:庫存商品30
借:商品進銷項差價 20
貸:主營業(yè)務(wù)成本 20
老師成本借袋相減后和庫存不一致了
同學,你好
你是說哪個科目??