你好 你賬上少了。 申報表做繳納了 你就做 借應交稅費-應交增值稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款
老師,由于四舍五入的原因,我賬面上的銷項稅額比報表的銷項稅額多2分,這樣我的留抵稅額大于賬面的留抵稅額2分,我該怎么調銷項稅額?
留抵稅額用友賬上比申報表少0.02怎么處理分錄?應該四舍五入造成
一般納稅人,由于小數(shù)點四舍五入的問題,電子稅務局的增值稅報表上的數(shù)據(jù)比實際的數(shù)據(jù)多的或少的數(shù)據(jù),這部分怎么做賬務處理
請問老師,增值稅銷項稅額因為四舍五入的原因,導致賬上的數(shù)比申報表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項上要怎么處理呢?結轉到哪里?
工資表表格公式四舍五入的問題,導致賬上應付職工薪酬比個稅申報多了0.07元,怎么處理?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
這個和銀行存款沒關系吧?你貸銀行的話,銀行無緣無故少了0.02
?你好? ?我是說 你留抵的進項稅? 和你申報表之間有差異。 假如你后期繳納的時候? 產生了繳納少繳納了 在做這筆分錄 處理 。 如果沒有發(fā)生就不做分錄? ?
沒有發(fā)生繳納,就是和申報表少0.02分,怎么做分錄?借應交稅費_應交增值稅,貸營業(yè)外支出,這樣對嗎老師
老師,我公司是房地產公司,目前所有費用都放在開發(fā)成本哦那里,是不是不能放在營業(yè)外收入這邊?那要放在哪個科目
老師,還在嗎
?你好? ? ? 先不處理這個分錄 。 等著后面下個月在做處理。 看下個月會產生差異補 。先不處理哈? ?
這次要處理了,之前幾個月一直有這個差額了,你看看應該怎么處理
?你好? ? ? ?轉營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出去。? 就調整到這兩個科目 。到時看你余額在那邊? ?