你好,如果賬上的比你實(shí)際繳納的稅款,多一分錢的話,那你就是貸營(yíng)業(yè)外收入就可以的,如果少一分的話,你就,嗯可以借營(yíng)業(yè)外支出。

老師,增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)的稅額比我做賬的少了1分錢,是因?yàn)榘l(fā)票小數(shù)點(diǎn)造成的。那這個(gè)到時(shí)候扣款就比我做賬的少1分,那我計(jì)提的稅額還剩下1分,要怎么處理掉
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅銷項(xiàng)稅額因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,?dǎo)致賬上的數(shù)比申報(bào)表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項(xiàng)上要怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
#提問(wèn)#老師 開具增值稅專用發(fā)票稅額和增值稅申報(bào)報(bào)表里面的增值稅稅額,有差額,多或者少1分、2分錢,賬面上該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄、摘要怎么寫?
收到的專用發(fā)票,申請(qǐng)退稅時(shí),不含稅金額跟稅額有點(diǎn)不一致。可能因?yàn)樗纳嵛迦朐?,?dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進(jìn)貨明細(xì)時(shí)的稅額相差1分錢,相當(dāng)于少退了1分錢。這樣情況下,差額會(huì)計(jì)記賬時(shí)該怎么做?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


有沒有可能有1角的差額?
你好同學(xué),有可能哈,不過(guò)這種幾率不太大。
收到,謝謝老師哈
祝您生活愉快開心快樂