您好,這個(gè)就是勞務(wù)合同。

請(qǐng)教老師,公司跟另一個(gè)國(guó)內(nèi)公司乙方簽訂合同,合同約定乙方為甲方的項(xiàng)目來(lái)提供外國(guó)人的表演服務(wù),但是實(shí)際乙方也并不是直接與外國(guó)人簽訂合同,而是乙方跟國(guó)內(nèi)另一個(gè)公司,簽訂合同。這種情況下外國(guó)人的稅怎么交,應(yīng)交什么稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)我司和個(gè)人簽訂了合同,合同內(nèi)容是為我司提供攝影服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這種情況是簽訂勞務(wù)合同嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們和勞務(wù)派遣公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,我們與勞務(wù)派遣公司是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系,我們用工單位還需要與勞務(wù)派遣公司的員工簽訂勞務(wù)合同嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,甲方乙方簽訂了勞務(wù)分包合同,我們公司還可以再和乙方簽訂勞務(wù)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下我們公司和供應(yīng)商公司簽訂的合同有沒(méi)有問(wèn)題?這是個(gè)6%稅率的服務(wù)合同
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒(méi)搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒(méi)給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒(méi)有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,謝謝


開(kāi)票內(nèi)容是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*攝影服務(wù)嗎?
您好,是的,您的開(kāi)票沒(méi)有問(wèn)題
個(gè)稅是個(gè)人申報(bào)還是公司代申報(bào)?
您好,等下,個(gè)人只能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅目前是支付方申報(bào)。個(gè)人繳納稅費(fèi)需要稅前扣除
支付方是指公司嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的話,計(jì)稅公式是怎么樣的?
您好,金額不超過(guò)20000且大于4000,是不含稅收入*0.8*0.2
請(qǐng)問(wèn)是每次收到個(gè)人給的發(fā)票時(shí),給他們個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎
您好,是的,您的理解非常正確。低于20000,可以不開(kāi)發(fā)票
低于2萬(wàn)不用開(kāi)發(fā)票的嗎?那不用繳稅嗎?而且公司沒(méi)有發(fā)票怎么做賬呢?
您好,不用發(fā)票,但是需要申報(bào)個(gè)稅
您好,可以用個(gè)稅申報(bào)記錄
稅都按正常繳納,那肯定是開(kāi)了發(fā)票,方便公司做賬咯?
您好,低于2萬(wàn),不開(kāi)發(fā)票,直接申報(bào)個(gè)稅也可以
不開(kāi)票的話,增值稅和附加稅怎么繳納呢
您好,不開(kāi)票不繳納
個(gè)人增值稅的起征點(diǎn)是2萬(wàn)嗎?
您好,個(gè)人提供應(yīng)稅服務(wù)的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的,增值稅起征點(diǎn)幅度如下: 1. 按期納稅的,為月應(yīng)稅銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。