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老師在嗎我單位新接手一個維保的活,但是接手是那家企業(yè)還剩大約20萬左右沒有結算,這樣這20萬可能就通過我單位賬戶進行結算,我單位結算肯定是要收取一定費用的,我想問一下有沒有什么依據(jù)來確定一下這個費用比例大概是什么呢

2021-01-12 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 09:16

同學你好 這個咩有規(guī)定比例,看你們協(xié)商了

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快賬用戶7131 追問 2021-01-12 09:28

我們先自己有個比例才能跟人家協(xié)商啊,可以根據(jù)個人所得稅那個比例為基數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:35

可以,這個你們自己計算一下你們實際的

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同學你好 這個咩有規(guī)定比例,看你們協(xié)商了
2021-01-12
在這種情況下,賬上需要把企業(yè)付款的費用做進賬里,具體處理如下: 一、收到企業(yè)預付款時 假設收到企業(yè)預付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金額)。 借:銀行存款 40000 貸:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 二、記錄企業(yè)直接付款的費用 雖然這些費用不是從你單位直接支付,但為了完整反映活動的收支情況,應進行記錄。假設企業(yè)直接付款的費用為 10000 元。 借:業(yè)務活動成本 —XX 活動費用 10000 貸:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 三、活動結束結算服務費時 假設按約定應收取服務費為 5000 元。 借:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 借:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 貸:業(yè)務活動收入 — 服務費收入 5000 貸:銀行存款 45000(返還多收的預付款或支付應退款項)
2024-10-23
你好,聘請的人員也可以讓他們代開勞務費發(fā)票,其他費用能開就開,如果實在開不了,讓對方開收據(jù),合作企業(yè)下賬后就得納稅調整了
2024-08-28
你好!活動也是非盈利的嗎?
2024-10-23
同學你好 做無票收入可以嗎
2021-07-28
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