借:管理費用-福利費 6200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)713.27 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 6200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)713.27
老師,公司給員工買了臺冰箱,這個該怎么做分錄,申報稅款該怎么申報,這筆稅款已經(jīng)認證
老師您好!員工工資個稅已經(jīng)申報了,稅款已繳納,之后工資又有改動,這個應(yīng)該怎么處理呢?
老師,外出經(jīng)營預繳稅款分錄已做,申報扣稅扣除這個預繳款,該怎么做分錄
老板忘了把去年公戶的一筆款報給我,我已經(jīng)做了稅務(wù)申報了,就是財務(wù)報表的申報,這個要怎么辦?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
航空運輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價440.37,燃油附加費18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補助屬于應(yīng)稅收入 :則應(yīng)在取得當期 計入應(yīng)納稅所得額 ,即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 :則 不計入應(yīng)納稅所得額 ,在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思??
申報表進項稅額轉(zhuǎn)出填報在附表二15行