你好,這個月收到前幾個月中介費(這個是中介費收入,還是費用?)
老師,您好!我剛經(jīng)手一家房地產(chǎn)中介代理公司賬務(wù)(外賬)這家公司4月份成立,怎么做賬呀,前期沒啥,就一點公戶手續(xù)費,沒有發(fā)票!我可以幾個月放一起做賬嗎,也樣的流程?
請問收到前幾個月發(fā)票紅沖退稅款怎么做賬?之前公司沒有做過賬務(wù)處理,這個月收到了款項如何操作?
你好老師,公司一直沒做賬,這個月收到前幾個月中介費,怎么處理,分錄如何做
老師,你好。我們公司好幾年前有一個投標(biāo),付了保證金和中超服務(wù)費。一直沒收到發(fā)票,或者發(fā)票不見了。這筆賬我要怎么處理?麻煩老師寫個分錄給我。謝謝。
公司捐款,但是沒有收到發(fā)票,這個賬怎么處理,如何做分錄
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認(rèn)證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
費用,付給中介公司
你好 借:管理費用 貸:銀行存款等科目?
你好老師,之前也沒做賬。這個月付上個月工資,怎么做分錄。管理部,生產(chǎn)部。這個是菜場的賬
你好 這個月付上個月工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 上個月需要做相應(yīng)的 計提分錄?
上個月沒賬的
你好 這個月付上個月工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 上個月需要做相應(yīng)的計提工資分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
因為上個月沒計提,也沒賬,這個月剛開始建,
你好,那在這個月補計提工資就是了
你好老師,這分錄如圖,你看對嗎
你好,沒有看到你所提到的圖片?