同學(xué)你好 可以在一起抵扣的

請問房地產(chǎn)開發(fā)公司對于同時(shí)開展的項(xiàng)目產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅可以合并在一起抵扣嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房地產(chǎn)時(shí),向購買方附贈(zèng)的同一房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,車位或其他開發(fā)產(chǎn)品,并在售房合同中注明的已售房合同記載的總金額確認(rèn)銷售收入,問打包賣的無產(chǎn)權(quán)車位,需交土增稅嗎?既然能確認(rèn)收入可以扣除成本與費(fèi)用嗎?需要與房子一起參與土增稅清算嗎?
甲房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,有一合同開工日期在2016年4月1日的自行開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目,準(zhǔn)備于本年1月對外銷售。該項(xiàng)目的售價(jià)為16000萬元(含增值稅),當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款為5000萬元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬元。該項(xiàng)目采用現(xiàn)房銷售方式(非預(yù)售方式)。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
請問一下,種植農(nóng)業(yè)發(fā)展公司開的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我想請問一下,我們購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,合同簽的是開專票,但是對方是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務(wù)查賬,稅務(wù)說以合同約定為準(zhǔn),免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng),我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


項(xiàng)目核算是分開的,一個(gè)已經(jīng)產(chǎn)生收入,另一個(gè)還在開發(fā)中,進(jìn)項(xiàng)稅額可以分開抵扣嗎?在申報(bào)時(shí)該怎么填寫?
同學(xué)你好 這個(gè)不是一個(gè)項(xiàng)目的沒事