同學(xué),你好
8月份先按照53.5正常做。
等到10月份修改, 再調(diào)整
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫(kù)商品數(shù)量10,單價(jià)1,總金額10,7月份出庫(kù)數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10,單價(jià)1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對(duì)了,是怎么做賬
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒(méi)有做內(nèi)賬,從2021.1月份開(kāi)始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票,這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過(guò)的了,就是發(fā)票1月開(kāi)回,發(fā)票還有400多萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)回來(lái) 我想問(wèn)這個(gè)沒(méi)有開(kāi)回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫(kù)存商品和這個(gè)票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫(kù)存基本不可能。
怎么通過(guò)賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
19年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 貸:銀行存款 修改所得稅匯算清繳表調(diào)減利潤(rùn),需要補(bǔ)繳納稅額 在更正資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)該減少那個(gè)數(shù)據(jù)的金額呢?
主公司打到分公司款是投資款還是什么款?
現(xiàn)場(chǎng)核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過(guò)期了,賬務(wù)怎么處理
老師,上游公司說(shuō)的是給我們開(kāi)發(fā)票的公司,不是我們開(kāi)發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
10月份如何調(diào)整?
同學(xué),你好
看你公司技術(shù)是怎么修改的。
如果他直接修改后臺(tái)數(shù)據(jù),那你的成本會(huì)自動(dòng)變成42.5,那你按照10月份的正常申報(bào)就行