借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤
執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)抵扣了5000,發(fā)票平臺也認(rèn)證了,但是會計(jì)就只是在取得發(fā)票時做的分錄 借: 管理費(fèi)用。。。應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則以前年度暫估了商品入庫,也完成了結(jié)轉(zhuǎn),但是后期收到了發(fā)票單價有高低,也沒有將差額進(jìn)行成本調(diào)整,這個我需要怎么處理呢
老師你好,我們是用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。我發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)做賬時有一筆銷項(xiàng)票沒做進(jìn)去,這個賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呀?
公司是小規(guī)模,實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,21年少記了一筆收入2500元和一筆對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本800元,但銷項(xiàng)稅已申報(bào),需要改21年企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)繳所得稅嘛還是放在24年?賬務(wù)怎么處理
請問老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆輔助成本是專用發(fā)票,但是我做了借主營業(yè)務(wù)成本—輔助費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,忘了做進(jìn)項(xiàng)稅額,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費(fèi)電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費(fèi),別人要求這我們開票,我們能開電費(fèi)的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎勵這個錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報(bào),把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個怎么處理?
增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計(jì)抵減的調(diào)減項(xiàng)是否需要把該金額增值稅進(jìn)項(xiàng)額填進(jìn)去?
請教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對小區(qū)進(jìn)行維修,產(chǎn)生了造價咨詢服務(wù)費(fèi),預(yù)算服務(wù)費(fèi),監(jiān)理服務(wù)費(fèi),設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進(jìn) 自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
廣告費(fèi)超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補(bǔ)稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?